你們公司出口到法國(guó)的貨物,若已開普通免稅發(fā)票并打算申請(qǐng)退稅,需按照以下步驟操作: 一、準(zhǔn)備退稅材料 確保所有出口交易的文件完整,包括: ? 出口合同及發(fā)票復(fù)印件 ? 外匯收入憑證 ? 報(bào)關(guān)單 ? 運(yùn)輸單據(jù) ? 出口銷售發(fā)票 ? 進(jìn)貨發(fā)票 ? 產(chǎn)品征稅證明等 二、退稅申請(qǐng)流程 1. 填寫退稅申請(qǐng)表:登錄電子稅務(wù)局或相關(guān)退稅系統(tǒng)模塊,填寫《出口退稅申報(bào)表》,內(nèi)容包括企業(yè)基本情況、出口商品情況、稅款計(jì)算等,確保信息無誤。 2. 提交退稅申請(qǐng):將退稅申請(qǐng)表及相關(guān)材料提交至主管稅務(wù)機(jī)關(guān)??赏ㄟ^電子稅務(wù)局在線提交,或按照稅務(wù)機(jī)關(guān)要求攜帶紙質(zhì)材料當(dāng)面提交。 3. 稅務(wù)機(jī)關(guān)審核:稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)提交的退稅申請(qǐng)進(jìn)行審核,包括資料的完整性、真實(shí)性以及是否符合退稅條件。審核過程中,可能會(huì)要求企業(yè)提供額外的證明材料或進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。 4. 退稅款項(xiàng)處理:一旦退稅申請(qǐng)獲得批準(zhǔn),稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)按照規(guī)定的時(shí)間將退稅款項(xiàng)退還至企業(yè)的指定賬戶。 三、后續(xù)管理 ? 資金入賬與核查:企業(yè)財(cái)務(wù)部門在收到退稅款項(xiàng)后,應(yīng)及時(shí)入賬,并核對(duì)退稅金額是否與申請(qǐng)金額一致。 ? 資料歸檔:將退稅申請(qǐng)表、審核結(jié)果及相關(guān)資料進(jìn)行歸檔保存,以備后續(xù)查閱或?qū)徲?jì)。
老師,請(qǐng)問,我們是外貿(mào)公司,出口免退稅,采購一批蘋果手機(jī),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票退稅,然后把這批手機(jī)出口賣給香港公司,我們給香港公司開普通發(fā)票和形式發(fā)票,開普通發(fā)票有什么要求嗎?備注欄要寫東西嗎?香港公司給我們付的是離岸人民幣
老師你好 我們是外貿(mào)公司, 工廠開的含稅增值稅專票, 當(dāng)時(shí)貨款含稅,然后之后申請(qǐng)退稅。 7月出口貨物, 9月收到出口退稅, 這些分錄應(yīng)該怎么做呢?
老師,想請(qǐng)問銷售商品給國(guó)外,然后我們國(guó)內(nèi)公司要弄出口退稅,怎么操作呢?謝謝
想請(qǐng)問老師,我公司購買了一批貨物,開了增值稅專用發(fā)票,之后會(huì)出口到國(guó)外,會(huì)申請(qǐng)出口退稅,那這批貨物購進(jìn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅額是需要轉(zhuǎn)出嗎?是否還能抵扣呢?
我們公司從國(guó)內(nèi)采購一批貨,然后將這批貨出口到國(guó)外,請(qǐng)問一下老師一般出口貨物要交什么稅呢?
老師們好,請(qǐng)問因?yàn)檎呶募蟋F(xiàn)在要扣回2024年退休補(bǔ)貼里的醫(yī)藥費(fèi),怎么做分錄吖?
老師請(qǐng)問,如果企業(yè)自己建造的將來要用來出租的房子在最開始的時(shí)候是直接做開發(fā)產(chǎn)品呢,還是直接就是投資性房地產(chǎn)
做國(guó)內(nèi)外設(shè)計(jì),其中國(guó)外設(shè)計(jì)是免增稅的,請(qǐng)問公司國(guó)內(nèi)的車輛維修專票是全額抵還是按比例抵
老師 公司現(xiàn)金可以發(fā)工資嗎?沒部門監(jiān)管嗎,現(xiàn)金和庫存現(xiàn)金有什么區(qū)別
上年貨款最晚開票時(shí)間是多久
紫薯屬于免稅產(chǎn)品嗎?
本月沒有銷售,但是有人工工資和水電,不需要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本,生產(chǎn)成本和制造費(fèi)用是放在賬面上嗎?
老師,視同銷售的會(huì)計(jì)分錄有嗎?
老師,同一老板的ABC三家公司。A公司統(tǒng)一租了萬達(dá)的好幾間的辦公室,由A統(tǒng)一和萬達(dá)物業(yè)結(jié)算,A不是物業(yè)公司,A把其中幾間分組給了B和C,現(xiàn)在A可以給B和C開房租租賃發(fā)票和物業(yè)費(fèi)、水電發(fā)票嗎。
老師,我是一個(gè)物業(yè)公司,8月有一項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)收入,10萬元,因?yàn)闆]有開票額度,8月賬面確認(rèn)了收入,沒有開票,報(bào)稅時(shí)要做未票收入嗎,沒有其他未票收入。8月申報(bào)了,9月給客戶開票后報(bào)稅要做未票負(fù)數(shù)嗎?
我們是生產(chǎn)加工企業(yè),進(jìn)貨發(fā)票怎么辦,原材料和其他貨物一起的,沒有單獨(dú)核算
如果原材料和其他貨物一起購買,且沒有單獨(dú)核算,但能夠區(qū)分原材料和其他貨物的價(jià)值,企業(yè)應(yīng)盡量做到準(zhǔn)確核算。若確實(shí)無法單獨(dú)核算原材料的成本,可以暫時(shí)按照總價(jià)值入賬,后續(xù)通過一定的分?jǐn)偡椒ǎㄈ缰亓?、體積、市場(chǎng)價(jià)格等)來估算原材料的成本,并在賬務(wù)處理中做出相應(yīng)調(diào)整。