借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
老師你好,我19年的固定資產(chǎn)進項留抵稅額做轉(zhuǎn)出 分錄怎么做, 轉(zhuǎn)登記納稅人現(xiàn)在轉(zhuǎn)回一般納稅人,進項留抵做進項轉(zhuǎn)出。 不想做固定資產(chǎn),因為也不是新購進的,是政策的落實造成的。如果做固定資產(chǎn)金稅四期大數(shù)據(jù)又出現(xiàn)個無發(fā)票。
老師晚上好! 公司是一般納稅人,即使當月沒有銷項稅,進項稅是不是也需要認證了?若認證會計分錄怎么做?認證的進項稅額是不是顯示在增值稅納稅申報表期末留抵稅額欄次
老師,我們收到有增值稅進項發(fā)票,進項稅額做的科目是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,那我納稅申報需要填在申報表上嗎?我們一時半會兒都還不會認證 ,因為一直沒得銷項稅,準備等到要抵扣的時候再認證
老師,情況是這樣的:11月份有異常憑證出現(xiàn)(進項的票)讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,最后繳稅的稅額是4187.17元已經(jīng)報稅,還在征期時,分局說解除了,我們又改的報表,于是稅款也交了,因為進項稅額大于銷項稅額也產(chǎn)生了留抵,我這應該怎么做分錄
你好老師,請問購進貨物時沒有通過應交稅費—待認證科目,直接進入了應交稅—增值稅—進項稅額科目。這種當期進項35600大于銷項29560,不交增值稅,認證進項發(fā)票的金額29800,認證進項發(fā)票時,賬務(wù)處理還需要做什么嗎?還是就是正常勾選認證申報。賬務(wù)上就不需要再做別的分錄了呢?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當月的電費,第二月收到專票。當月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費用—研究費用,A104000表第19行:手動填寫研發(fā)費用金額。主表(A100000):研發(fā)費用需從利潤表或管理費用明細中提取,如果沒有單獨列示,主表可能顯示為0。這個是不是因為報季報和年報時利潤表里沒有單獨報研發(fā)費用導致?
怎么理解有價證券?出售有價證券屬于取得長期借款嗎?購買有價證券屬于需要支付長期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底。你的增值稅主表期末留底里面和這個余額是一樣。
好的,購買固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有銷項這樣沒有稅務(wù)分險吧?
你好,沒有風險的,但是你不要長期留低。