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老師:年末進項大于銷項怎么做會計分錄? 進項發(fā)票已認證,增值稅報表上的留抵稅額需要做到什么科目? 進項大于銷項的原因是因為剛造廠房采購了固定資產(chǎn)

2025-02-21 19:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-21 19:32

借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項

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齊紅老師 解答 2025-02-21 19:32

轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示留底。你的增值稅主表期末留底里面和這個余額是一樣。

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快賬用戶8297 追問 2025-02-21 19:36

好的,購買固定資產(chǎn),現(xiàn)在沒有銷項這樣沒有稅務(wù)分險吧?

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齊紅老師 解答 2025-02-21 19:37

你好,沒有風險的,但是你不要長期留低。

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借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2025-02-21
你好,不需要做了,因為你之前是提前做了。
2025-02-05
您現(xiàn)在是什么意思,原發(fā)票是可以抵扣還是不抵扣
2022-07-12
您好,需要原來與進項稅轉(zhuǎn)出相關(guān)分錄紅字沖回
2024-01-13
進項稅額做的科目是應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額,納稅申報不需要填在申報表填
2023-01-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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