 
                            研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出的人員人工包括工資薪金、社保、福利費(fèi)、外聘勞務(wù)費(fèi)用,差旅費(fèi)不算。 直接投入費(fèi)用有直接消耗的材料燃料動(dòng)力、試制模具制造費(fèi)、樣品樣機(jī)購置費(fèi)、儀器設(shè)備運(yùn)維費(fèi)、租入設(shè)備租賃費(fèi)等。技術(shù)服務(wù)費(fèi)直接用于研發(fā)的算,間接相關(guān)則不算。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,您好! 我想問下關(guān)于體育方面賽事組織服務(wù)相關(guān)的賬務(wù)處理,我們是小規(guī)模納稅人,他這個(gè)賽事組織服務(wù)開出發(fā)票了之后,那得有成本票,關(guān)于這個(gè)成本票具體有些什么。是不是運(yùn)營的時(shí)候發(fā)生的一些費(fèi)用都算成本,那這個(gè)是計(jì)入哪個(gè)科目?比如,比賽有裁判員,裁判員的工資,還有統(tǒng)一的服裝發(fā)放,接送運(yùn)動(dòng)員的大巴車費(fèi)用,食宿費(fèi)用等這些
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時(shí)項(xiàng)目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(fèi)(包括飛機(jī)火車票打車票),快遞費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、核酸檢測費(fèi),像這樣的費(fèi)用,在做賬的時(shí)候 ,放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費(fèi)用是我們自己員工代付的 做賬的時(shí)候,計(jì)入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里 這樣合理么 還需要單獨(dú)報(bào)個(gè)稅么 按著勞務(wù)費(fèi)那樣報(bào)個(gè)稅(因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用報(bào)銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的)
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時(shí)項(xiàng)目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(fèi)(包括飛機(jī)火車票打車票),快遞費(fèi)、技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)、核酸檢測費(fèi),像這樣的費(fèi)用,在做賬的時(shí)候 ,放到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費(fèi)用是我們自己員工代付的 做賬的時(shí)候,計(jì)入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費(fèi)里 還需要單獨(dú)報(bào)個(gè)稅么 按著勞務(wù)費(fèi)那樣報(bào)個(gè)稅(因?yàn)檫@個(gè)費(fèi)用報(bào)銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入的)
我公司是做研發(fā)的,產(chǎn)品都是定制化的,像投入的耗材都進(jìn)了研發(fā)費(fèi)用直接投入里面,然后再把產(chǎn)品賣出去,就不像生產(chǎn)企業(yè)有領(lǐng)料,有在產(chǎn)品,產(chǎn)品入庫,產(chǎn)品出庫這些步驟,賬面上就不會(huì)顯示有在產(chǎn)品和庫存商品。實(shí)際上是有的,在產(chǎn)品的成本一般就是材料+人工,人工是怎么攤進(jìn)去的?另,在我的理解里面研發(fā)費(fèi)用是一種消耗,要么費(fèi)用化,要么資本化,資本化就成了無形資產(chǎn),這是類似形成一種技術(shù)了嗎?那實(shí)際我研發(fā)出來的產(chǎn)品也是產(chǎn)品,那怎么區(qū)分研發(fā)階段呢,最終就是形成產(chǎn)品賣出去了。如果按生產(chǎn)企業(yè)做賬,似乎又不存在研發(fā)費(fèi)用了,像這種情況賬務(wù)處理怎么樣是正確的呢?
老師,公司為了申請高新,之前讓前任會(huì)計(jì)做了一些研發(fā)費(fèi)用,但也沒在科技局做研發(fā)立項(xiàng),僅僅只是賬上做上去了,而且那些數(shù)感覺就是假的做上去的,這樣能加計(jì)扣除嗎?但我看他之前匯算清繳都是沒有選研發(fā)費(fèi)用那張表沒做加計(jì)扣除的,那我現(xiàn)在接過來也是接著給他編些研發(fā)費(fèi)用進(jìn)去嗎?我看他們計(jì)提工資 和交社保的都做了一些,如果不加計(jì)扣除賬上又有研發(fā)費(fèi)用會(huì)不會(huì)到時(shí)稅局來找有什么問題啊?他們實(shí)質(zhì)上沒啥研發(fā)投入,就泡藥酒賣藥酒的企業(yè),要說研發(fā)人員也只有老板一個(gè)人研發(fā)怎么泡藥酒,但老板沒買社保其他有買社保的員工計(jì)提了社保的研發(fā)費(fèi),而且計(jì)提工資的研發(fā)費(fèi)都不是某一個(gè)人或某兩個(gè)人的合計(jì)數(shù)來做研發(fā)費(fèi)的,都是對不上的感覺就隨便寫個(gè)數(shù)上去的
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬,我們給甲方開票10萬,后來發(fā)現(xiàn)10萬中有2萬是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開票呀?
老師您好!請問我們跟承包方都是往來款,當(dāng)承包方離場的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬,賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒嗎
S局認(rèn)定我公司2023年度外購商品贈(zèng)送客戶計(jì)入銷售費(fèi)用的視同銷售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少

