同學(xué),你好 嗯嗯,是的
老師以前年度的預(yù)收賬款,現(xiàn)在不需要開票了,直接今年做營(yíng)業(yè)外收入貸應(yīng)收,或者借損益調(diào)整貸應(yīng)收,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸損益調(diào)整,咋做是對(duì)的
老師,請(qǐng)問我公司2019年開業(yè),房租一直沒開發(fā)票,但是一直有做賬,并且用現(xiàn)金付款!現(xiàn)在老板想要把發(fā)票補(bǔ)齊,應(yīng)該怎樣做賬呢?2023年之前的會(huì)計(jì)科目: 借:利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貸方用哪個(gè)科目呢?
老師您好,23年12的費(fèi)用需要預(yù)估,分錄: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付款賬款 24年2月實(shí)際收到發(fā)票: 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付賬款 并沖之前的預(yù)估: 借:應(yīng)付賬款 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 老師,請(qǐng)問,這樣做對(duì)不對(duì)?
老師之前有一筆費(fèi)用,是22年的,因?yàn)榘l(fā)票一直沒回來(lái),現(xiàn)在確定不會(huì)回來(lái)了,我現(xiàn)在要把這筆費(fèi)用清掉,我要做會(huì)計(jì)分錄,借:管理費(fèi)用貸:預(yù)付賬款,還是直接做借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸:預(yù)付賬款,還是我匯算清繳直接調(diào)整報(bào)表,賬不做
請(qǐng)教老師,我對(duì)報(bào)表的時(shí)候發(fā)現(xiàn),未分配利潤(rùn)的年末減年初和凈利潤(rùn)不相等,對(duì)賬發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樯弦荒甓阮A(yù)估的收入,后來(lái)收到發(fā)票就計(jì)入利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)借方了,差額就是這個(gè),但匯算清繳時(shí)退的所得稅我記到利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)的貸方了,為什么資產(chǎn)負(fù)債表里沒有體現(xiàn)呢?謝謝老師
連鎖藥店門店之間調(diào)貨怎么開發(fā)票?
銷售貨物開票金額大于實(shí)際收款金額 怎么寫分錄
老師,銷售門窗公司包給客戶包裝,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本?平時(shí)成本怎么歸集?
@董孝彬老師,那老師,廠家給我們開了五萬(wàn)負(fù)數(shù)發(fā)票,我們要做賬嗎?別的老師別回答
超市進(jìn)貨,由于供應(yīng)商優(yōu)惠,贈(zèng)送的牛肉湯20袋可要做入庫(kù)單,如何計(jì)賬
老師:新手上崗,一般納稅人,收到了專票,現(xiàn)在做分錄,我也不知道這張進(jìn)項(xiàng)票本月需不需要抵扣,我該入到進(jìn)項(xiàng)稅額下的哪個(gè)明細(xì)科目呢?
老師,5月份入賬當(dāng)時(shí)開發(fā)票公司用二維嗎掃碼入賬,不顯示公司名,收錢做了無(wú)票收入,開發(fā)票也做了收入,款入了往來(lái)了,實(shí)際多做了收入,我怎么調(diào)這筆賬?
老師 請(qǐng)問一下 居間費(fèi)打到個(gè)人或公司 稅費(fèi)怎么算的 金額有點(diǎn)大哦
老師你好!請(qǐng)問我快賬財(cái)務(wù)軟件上利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)會(huì)隨著我的憑票數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,但是現(xiàn)金流量表確沒有任何數(shù)據(jù),我要收到填報(bào)也填不了,請(qǐng)問是軟件本身的問題還是我操作失誤的原因
老師 我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國(guó)家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社社需開票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請(qǐng)項(xiàng)本次總項(xiàng)目48萬(wàn),其中國(guó)家補(bǔ)助12萬(wàn),自籌資金36萬(wàn)是由各個(gè)合作社自籌,這個(gè)自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
那所得稅匯算清繳如何抵扣稅費(fèi)呢
同學(xué),你好 匯算清繳表的時(shí)候,填寫105000,扣除類,廣告費(fèi)
那是在今年的匯算清繳里面填寫嗎?還是等到下一年再寫
同學(xué),你好 今年的匯算清繳表
今年是申報(bào)2024年的所得稅,是嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,是的