這種操作存在一定可行性,但要視具體情況而定: 債權(quán)轉(zhuǎn)讓方面:個人與新建筑公司簽訂的債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議符合法律規(guī)定,通知甲方后,轉(zhuǎn)讓通常有效,新建筑公司可成為合法收款方。 稅務(wù)方面:新建筑公司開票有一定合理性,但要保證業(yè)務(wù)真實,符合三流一致等稅務(wù)要求,否則有虛開發(fā)票風(fēng)險。 合同及業(yè)務(wù)方面:三方協(xié)議明確新建筑公司權(quán)利義務(wù),且對個人已完成工作進(jìn)行驗收確認(rèn),能使新建筑公司開票更具合理性。
老師好,我是建筑公司乙方,承接甲方的市政道路工程,現(xiàn)在已經(jīng)全部完工。在當(dāng)時施工過程中,乙方對于道路周邊的綠化帶未能及時恢復(fù)原貌,甲方找了第三方的施工隊做了綠化帶恢復(fù),總價款37萬元,甲方要求我方支付37 萬元,乙方也同意支付,但是截止目前,甲方還欠乙方工程款7萬元,因為甲方付款不及時,乙方說支付30萬給甲方,7萬元不走賬,雙方債權(quán)債務(wù)兩清。請問老師這樣操作可以嗎?雙方的發(fā)票如何開具?
老師 我們是房開企業(yè) 跟建筑方乙方個人也就是實際控制人簽的建筑施工合同(只是主體建設(shè))合同單價是一千對一平方,但是接著以我們甲方和建筑公司乙方又以2千多每平方單價報給相關(guān)住建部門備案(我估計當(dāng)時是為了增加開發(fā)成本這樣做的,并且建筑方的承包內(nèi)容還是主體和基樁部分)現(xiàn)在甲乙雙方為了把單價提高就將甲方的部分工程讓給乙方承包了,到時候甲方要結(jié)算給乙方的,那么要怎樣操作比較合規(guī)呢?是否需要對報給住建部門的合同進(jìn)行補(bǔ)充合同承包內(nèi)容呢?我們公司對以后土增稅清算需要做足哪些補(bǔ)充事項保證是合規(guī)的呢?還有這樣有沒有什么風(fēng)險?
老師,公司是建筑企業(yè),現(xiàn)在有個人自己聯(lián)系了一個單位舊房拆除事情,拆除后支付給對方拆除殘值費(fèi)用13.8萬。對方要有資質(zhì)的公司去簽合同,這人找到公司。他轉(zhuǎn)143000給公司,公司代轉(zhuǎn)13.8萬殘值費(fèi)給那單位,還有5000是公司的收入。這種事和建筑所做的性質(zhì)不一樣,不是甲方給施工方付款,而是施工方要付給甲方殘值費(fèi),對方也沒票提供只有一張收款收據(jù)。公司收的這個5000要計入什么收入合適?
請問,建筑勞務(wù)公司是清包工形式承接的工程,現(xiàn)在把部分工程款分包出去后,出現(xiàn)了兩種做賬方式1、分包公司提供人員名單,建筑公司(總包方)以全員全額人員工資形式申報個稅,然后直接計入工程施工,貸方應(yīng)付分包方,個稅申報時再由應(yīng)付分包方轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬里。2、直接結(jié)算分包款,讓分包方開具建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)發(fā)票,這樣直接計入工程施工,不用再申報個稅。請問這兩種方式哪種好?我個人感覺第一種是不對的,因為甲方是直接打款給分包公司,甲方應(yīng)付款雖然包含了我方分包出去的工程款,但是這一塊勞務(wù)結(jié)算甲方和乙方直接收付,我方只是在賬上過一道并且是給甲提交乙方的勞務(wù)人員名單等。所以我方申報個稅工資有虛增成本的嫌疑。不知我的理解對否,請老師解答。
10月份我司和甲方簽了一份50萬的建筑工程合同,現(xiàn)在甲方覺得我司工程進(jìn)度慢,想將20萬的工程量給第三方單位做,但是甲方又不想另簽合同?,F(xiàn)在我司實質(zhì)只做30萬的工程量,第三方單位會開具20萬的發(fā)票給我司,我司開具50萬發(fā)票給甲方,整個工程甲方付款給我司30萬、甲方付款給第三方單位20萬,甲方會給我司一份代第三方單位付款協(xié)議,這樣操作合規(guī)嗎?稅局會認(rèn)可嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?