同學(xué)你好,借,管理費(fèi)用,460元,貸,應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),460元,同時(shí),借,應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),460元,貸,庫(kù)存商品,407.08元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,52.92元。
銷售部門領(lǐng)用的庫(kù)存商品樣品似同銷售嗎?怎么做賬務(wù)處理,用不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。庫(kù)存商品是自己生產(chǎn)的不是外購(gòu)的
請(qǐng)問(wèn)公司用于銷售的庫(kù)存商品公司自用怎么做賬務(wù)處理?比如庫(kù)存商品充電寶價(jià)格407.08,進(jìn)項(xiàng)稅額52.92,應(yīng)該怎么處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)公司用于銷售的外購(gòu)庫(kù)存商品公司自用怎么做賬務(wù)處理?比如庫(kù)存商品充電寶價(jià)格407.08,進(jìn)項(xiàng)稅額52.92,用于辦公費(fèi)用應(yīng)該怎么處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)公司用于銷售的外購(gòu)庫(kù)存商品公司自用怎么做賬務(wù)處理?比如庫(kù)存商品充電寶價(jià)格407.08,進(jìn)項(xiàng)稅額52.92,老板自用應(yīng)該怎么處理?謝謝
請(qǐng)問(wèn)公司用于銷售的外購(gòu)庫(kù)存商品公司自用怎么做賬務(wù)處理?比如庫(kù)存商品充電寶價(jià)格407.08,進(jìn)項(xiàng)稅額52.92,老板自用應(yīng)該怎么處理?謝謝
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
那是不是不如直接外購(gòu)作費(fèi)用劃算一些,進(jìn)項(xiàng)還可以抵扣。這個(gè)庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)還不能抵扣。
同學(xué)你好,是的,你理解正確。
可不可以視做外購(gòu),直接借管理費(fèi)用407.08,貸 庫(kù)存商品407.08,進(jìn)項(xiàng)稅不轉(zhuǎn)出
同學(xué)你好,前提是公司使用,不是個(gè)人使用。就可以的。