你好同學(xué),先實現(xiàn)相互歸還。抵賬等實際業(yè)務(wù)把以前抵銷掉。
老師您好,請問下對公轉(zhuǎn)給法人私戶,備注的是報銷用途,用于業(yè)務(wù)支出和辦公支出,但是發(fā)票沒有給過來,這種是做往來款還是公司業(yè)務(wù)備用金呢,因為后期發(fā)票過來就可以直接用現(xiàn)金得方式入帳吧
公司注冊資本開始是200萬升成了2000萬,實際賬戶上只有200萬的資產(chǎn),前期墊資有1000多萬,都是出納墊資,后期還出納的是備用金,長期掛的其他應(yīng)付款—出納,這樣長期性的掛出納名字這個分錄好不好,有沒很好的辦法,出納是老板娘一家人,能不能做個股東投資款,投資的現(xiàn)金,用庫存現(xiàn)金發(fā)工資等
老師好!請問:會計賬簿中掛著很多其他應(yīng)收款,這些其他應(yīng)收款是因為建筑公司支付了很多沒有發(fā)票的人工費用,是基本戶以備用金的形式轉(zhuǎn)入從出納的個人賬戶在支付出去的,請問,這些其他應(yīng)收款后期會對出納個人造成什么影響
老師您好[玫瑰]有個問題想咨詢一下,就是我們一般人應(yīng)收應(yīng)付掛著1000多萬,都是銀承,沒到期又轉(zhuǎn)給沒交易的公司貼現(xiàn),然后一直就沒做賬,都是掛應(yīng)收應(yīng)付這么積累下來的這么大金額,一筆一筆查肯定不現(xiàn)實,怎么能平的合理一些別出風(fēng)險呢?謝謝
老師,你好,就是社保公積金每個月支付的時候,個人承擔部分掛了其他應(yīng)收。然后,后面核對發(fā)現(xiàn),有些原因?qū)е沦~上一直掛著,公司想清理掉,怎么入賬呀?(到賬一直掛著的原因有以下幾種情況:1、公司人員離職了,人力忘記停了;2、人工離職了,那個月工資很少都不夠社保公積金個人承擔部分;3、有些人做沒滿3天自離,買了社保公積金,但是這種自離不發(fā)工資)
老師,請問一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費,如果以公司的名義交讓寫個租賃合同,但是這樣的話后期會不會牽扯老板要給公司開租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號,申報期收到了專票,像這筆業(yè)務(wù)7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項目支付的中標服務(wù)費,沒有取得發(fā)票,會計科目#借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來 借:成本 貸:其他應(yīng)收款可以嗎
公司借錢給個人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會產(chǎn)生稅務(wù)上的風(fēng)險,對嗎?
個人代開發(fā)票,稅率是多少?
老師您好,員工出差吃飯沒有發(fā)票,只有每頓吃飯的付款截圖,怎么處理?
個體戶開的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對搞正常買受人嗎?
老師,我們公司有兩個公司,有兩三個人同時在兩個公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個申報個稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報了主公司的工資,另一個公司領(lǐng)的那幾百塊錢怎么申報,在哪兒申報
機械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
估計歸還是不可能的金額太大了也沒有那么多的現(xiàn)金來源,都是公司花的錢,抵賬用哪些抵呢
公司花的錢,就讓相關(guān)人員提供發(fā)票。
您說要稍微用點兒替票賬上出款在經(jīng)過個人卡轉(zhuǎn)一下是不是可以緩解一大部分,雖然不太合規(guī),要不這么大的金額不好消化
你好同學(xué),要堅持合規(guī),四流要一致,要用實際業(yè)務(wù)做賬。