您好,按照進(jìn)項(xiàng)稅額來退還的。具體來說,出口退稅退的是企業(yè)在采購原材料、設(shè)備等過程中支付的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
你比說一個外貿(mào)公司沒有工廠,但是可以出口,出口退稅的話,是按照出口金額??退稅率,還是進(jìn)項(xiàng)增值稅發(fā)票額??退稅率?
出口退稅退的是進(jìn)項(xiàng)稅嗎,出口的貨物都是免稅嗎
出口退稅,退的稅是出口貨物對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
出口的貨物要做出口退稅,出口退稅率是百分之16%,但是增值稅票是13%。 問:出口退稅是按照增值稅票的稅率退稅還是按照我報關(guān)時候出口退稅16%來退?
請問老師,進(jìn)出口企業(yè),退稅額是用出口的銷售額×退稅率還是用進(jìn)貨來的進(jìn)項(xiàng)×退稅率啊,有點(diǎn)懵
想接手一所學(xué)校的會計(jì),學(xué)習(xí)實(shí)操,應(yīng)該學(xué)習(xí)哪一塊
郭老師,殘障金怎么計(jì)算,我們1-5月都是20人,6-12月都是35人,這樣需要交殘保金嗎
老師,一個單位財務(wù)負(fù)責(zé)人病了,來不了了,報稅系統(tǒng)怎么上去?
老師的公司為個體戶,由于1月份開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,當(dāng)時科里給定的定期定額,但是前天去大廳修改報表,重新去補(bǔ)增值稅稅款繳納,而且也產(chǎn)生了滯納金。二季度他科里也給核對定期定額,因?yàn)闆]有開具發(fā)票, 我想問的是它是廣告設(shè)計(jì)服務(wù)業(yè),他填寫增值稅主表申報的時候是不是填第2行增值稅專用發(fā)票,下列時候是填服務(wù)類,不填貨物及勞務(wù)列
建筑發(fā)生地和公司注冊地是不同的市,開發(fā)票時,是否垮區(qū)域,選擇否,有什么風(fēng)險? (業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)束一年了)。
老師,比如我們六月份有一個員工,工資是7500,那么他的個人所得稅,怎么計(jì)算的呢?是多少錢?
【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的左金鑫,您尾號為4879的賬戶與四川新網(wǎng)銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易(持牌機(jī)構(gòu)還款),單筆扣款限額為1000000.00元,周期扣款限額為1000000.00元,合約到期日為2035年07月13日。業(yè)務(wù)編碼:2730413119。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。
可修復(fù)產(chǎn)品和不可修復(fù)產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,為什么可修復(fù)產(chǎn)品計(jì)入產(chǎn)品成本,不可修復(fù)產(chǎn)品不計(jì)入產(chǎn)品成本,
老師,一般納稅個體工商戶經(jīng)營所得二季度報稅,系統(tǒng)自動是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個人,個稅申報是收到代開的當(dāng)月申報,還是支付費(fèi)用之后再申報個稅呢 如果公司分幾個月支付,那要怎樣申報呢,
明白了 我們是銷售設(shè)備的的,進(jìn)貨發(fā)票必須是專票才行吧?
您好,是的,是這么理解的
出口退稅實(shí)操流程您熟悉嗎,如果熟悉,我希望處理時單獨(dú)請教您,但不知道怎樣聯(lián)系 如果不熟悉有沒有老師推薦?
?對 不起,回復(fù)要更正。出口銷售設(shè)備時,進(jìn)貨發(fā)票不一定必須是增值稅專用發(fā)票(專票),也可以使用普通發(fā)票(普票) 使用普通發(fā)票進(jìn)行進(jìn)貨,在出口退稅時無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但這并不意味著不能進(jìn)行出口業(yè)務(wù)
出口退稅實(shí)操流程您熟悉嗎
您好,我是20年以前出口退稅操作,這幾年不在出口企業(yè),不好意思