您好,是的,就是這樣的
請問 我之前都沒有入財(cái)務(wù)軟件做賬 然后7月開始做的,我把銀行卡期初的余額填到了賬套,我還把期初庫存數(shù)填進(jìn)去了(這批貨已結(jié)清)但是這樣導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡了 然后這個(gè)月我做的其他正常經(jīng)營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理?
我問個(gè)問題 從代賬那邊拿回來的賬 因?yàn)檐浖灰粯?軟件工程師也只讀取了三個(gè)月的 這種情況我要怎么辦 跟老板說明情況后重新建賬,我明天新建賬套正常按科目余額表輸入期初余額,然后正常做賬就可以了是吧
老師,科目余額表有些科目,以后不用,那么在期初設(shè)置的時(shí)候,是不是要按原始科目錄入,然后在第一期記賬錄入憑證的時(shí)候,把不用的科目直接沖去以后要用的新科目,還是在初始化,直接把不用科目的數(shù)據(jù)錄入新科目,那種方法對
老師,我新來的這個(gè)公司之前沒用軟件做賬,現(xiàn)在我年中建賬,固定資產(chǎn)這塊是直接在卡片全部錄入好原值折舊后就行了還是先要在期初錄入本年借方貸方,期初余額再錄入卡片
老師,我們這邊是跨年就建新賬套。然后我建完2025年賬套,可以先把25年發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證先做出來以后,再填期初25年余額表嗎,因?yàn)?4年賬套現(xiàn)在還不能結(jié)賬,有些科目余額不知道是多少。用的t3用友軟件
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷售費(fèi)用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作啊?感謝指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
但是,老師,期初設(shè)置里的期初余額錄不上去啊
問下快賬的客服,看下是什么原因