你好,請(qǐng)問(wèn)是生產(chǎn)型的出口企業(yè)嗎
老師,我們公司的母公司是香港,他們買了一臺(tái)機(jī)器然后放到我們大陸公司用,但是進(jìn)口這個(gè)機(jī)器的時(shí)候又交了進(jìn)口增值稅。我們要怎么賬務(wù)處理?這個(gè)進(jìn)口交的增值稅能退稅嗎?我們是出口退稅企業(yè)
請(qǐng)問(wèn)我司上月有兩票報(bào)關(guān)出口,因?yàn)槌隹诎l(fā)票當(dāng)時(shí)沒(méi)有申請(qǐng)下來(lái),導(dǎo)致現(xiàn)在還沒(méi)有開出口發(fā)票,這種情況是不是下個(gè)月才能申請(qǐng)出口出稅呢?如果是下個(gè)月才可以申請(qǐng)辦理,我在這個(gè)月是不是要把資料向稅務(wù)機(jī)關(guān)備案呢?
出口企業(yè)將半導(dǎo)體行業(yè)使用的零部件銷售給出口加工區(qū)企業(yè),區(qū)內(nèi)企業(yè)將零部件安裝于機(jī)器設(shè)備,而且這款機(jī)器設(shè)備有可能是自用,也有可能銷售給境外企業(yè)。這種情況下,出口企業(yè)是否可以享受出口退稅政策
手機(jī)元器件出口,是一個(gè)整機(jī)的元器件,這個(gè)出口可以申報(bào)出口退稅嗎?
老師好:進(jìn)口的設(shè)備又出口了,選擇的是不退稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是轉(zhuǎn)進(jìn)口設(shè)備的進(jìn)項(xiàng)全額部分嗎?比如說(shuō)進(jìn)稅13萬(wàn),我轉(zhuǎn)出這是這個(gè)金額嗎?還是有其他算法?謝謝!
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
不是生產(chǎn)型的
你好,如果是貿(mào)易型企業(yè),不能退稅,貿(mào)易型企業(yè)必須是進(jìn)的什么出的什么,名稱,規(guī)格,單位數(shù)量都是一致的
那是不是生產(chǎn)型就可以呢
你好,如果是生產(chǎn)型企業(yè),可以加工后退稅,也可以視同自產(chǎn)退稅
老師,如果我們是外貿(mào)型,那之前的退不了 如果我們不退,從現(xiàn)在開始退可以嗎。相當(dāng)于之前的就做免稅 不退稅了
你好,可以不退的,做免稅處理,從現(xiàn)在開始,就買什么賣什么一致,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票按報(bào)關(guān)單開,就不影響退稅
那之前的不退 會(huì)不會(huì)被查呀,也沒(méi)報(bào)收入
你好,現(xiàn)在報(bào)免稅收入,在5月30號(hào)前申報(bào),都沒(méi)問(wèn)題