您好,企業(yè)所得稅=利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅稅率

老師 企業(yè)所得稅的計(jì)算公式是什么?
企業(yè)所得稅的稅負(fù)計(jì)算公式是什么
企業(yè)所得稅計(jì)算公式是什么
計(jì)算企業(yè)所得稅公式是什么
企業(yè)所得稅的計(jì)算公式是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程


不扣除增值稅附加稅嗎?
利潤(rùn)總額已經(jīng)減去附加稅了
500-5-0.3是什么意思?
-5就是換算成不含稅的意思
5萬(wàn)就是增值稅是不是?可以在稅前扣除嗎?
不是稅前扣除,是收入不含稅增值稅,所以需要減去增值稅
500利潤(rùn)總額-5增值稅-0.3附加稅這個(gè)5萬(wàn)不就是增值稅嗎?
這個(gè)500萬(wàn)是你的開票總額,是需要把增值稅減去,而不是說(shuō)稅前扣除的意思,減去增值稅才是你們的收入
利潤(rùn)總額是500-5-0.3=494.7嗎?
對(duì),是的這個(gè)是利潤(rùn)總額
個(gè)體戶呢?為什么500收入不減去5萬(wàn)增值稅減去0.3萬(wàn)附加稅?
個(gè)體戶核定征收,就是直接用收入乘以合同的稅率來(lái)算
這個(gè)個(gè)體戶是核定征收的嗎?
看你圖片的意思就是核定征收
查賬征收個(gè)體戶是怎么計(jì)算,需要扣除增值稅5萬(wàn)附加稅0.3萬(wàn)嗎?
對(duì),也是這么算,就是只是乘以經(jīng)營(yíng)所得稅稅率
你有個(gè)人所得稅稅率,企業(yè)所得稅稅率表嗎?
企業(yè)所得稅稅率是25%