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個(gè)稅申報(bào)上周申報(bào)錯(cuò)了導(dǎo)致多教個(gè)稅100元,申請(qǐng)退稅,然后今天申報(bào)年終獎(jiǎng)時(shí)提示已發(fā)生退抵稅申請(qǐng),不能更正申報(bào),那要怎么處理呢

2025-02-12 15:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-12 15:05

那你等著這個(gè)退稅款退回 在更正

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齊紅老師 解答 2025-02-12 15:05

稅務(wù)局那邊是給你們退稅是嗎?

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快賬用戶5305 追問 2025-02-12 15:06

周一提交的申請(qǐng),目前還沒有回復(fù)

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齊紅老師 解答 2025-02-12 15:07

你問下你稅務(wù)局那邊 只能業(yè)務(wù)處理完畢之后,你才能申請(qǐng)下1。

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那你等著這個(gè)退稅款退回 在更正
2025-02-12
你好,這個(gè)沒有關(guān)系的,應(yīng)交稅費(fèi)有余額就行,在借方有余額他可以留著以后抵扣。
2023-04-06
您好,“上一個(gè)會(huì)計(jì)在去年申報(bào)了一筆全年一次性獎(jiǎng)金”這不是報(bào)過一次么,怎么會(huì)“去年等于沒報(bào)年終獎(jiǎng)”,去年是202301月申報(bào)的嗎
2024-04-20
那么需要在12月紅沖多計(jì)提的的工資
2025-02-27
這種情況是由于印花稅按期申報(bào)的所屬期沖突導(dǎo)致的,可按以下步驟處理: 核實(shí)申報(bào)信息 仔細(xì)核對(duì)買賣合同印花稅和實(shí)收資本印花稅的計(jì)稅依據(jù)、稅率等申報(bào)信息,確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤,避免因錯(cuò)誤申報(bào)導(dǎo)致稅額計(jì)算問題。 確認(rèn)實(shí)收資本印花稅的申報(bào)所屬期是否確實(shí)應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實(shí)收資本是在 2024 年某一具體時(shí)間點(diǎn)到位,則所屬期應(yīng)按實(shí)際到位時(shí)間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報(bào):由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報(bào)中,僅對(duì)買賣合同印花稅的申報(bào)信息進(jìn)行更正,將其申報(bào)明細(xì)與實(shí)收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報(bào)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,且不包含實(shí)收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實(shí)收資本印花稅申報(bào):完成買賣合同印花稅更正后,重新進(jìn)行實(shí)收資本印花稅的稅源采集和申報(bào)。在申報(bào)時(shí),注意選擇正確的所屬期和計(jì)稅依據(jù)等信息,確保實(shí)收資本印花稅申報(bào)獨(dú)立、準(zhǔn)確。 申請(qǐng)退稅或抵稅 如果在更正和重新申報(bào)后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)退稅或抵稅。準(zhǔn)備好相關(guān)的申報(bào)資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請(qǐng)表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機(jī)關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機(jī)關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥?bào)和處理流程存在疑問,及時(shí)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們?cè)敿?xì)說明具體情況,提供相關(guān)的申報(bào)記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)和幫助,按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的建議進(jìn)行處理。
2025-01-07
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