那你等著這個(gè)退稅款退回 在更正
一季度所得稅申報(bào)后繳款了4218.88,后面發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,更正申報(bào)3978.58,導(dǎo)致多繳企業(yè)所得稅239.3,二季度的時(shí)候申報(bào)表上面顯示本年實(shí)際已繳納所得稅額是更正申報(bào)后的數(shù)字3978.58.這種情況怎么處理呀,還有賬上第一季度的計(jì)提的3978.58,繳納的4218.88怎么做平呀?
老師好,之前公司在申報(bào)員工個(gè)稅時(shí),填報(bào)信息錯(cuò)誤,導(dǎo)致多繳了稅金,后來更正申報(bào),覺得再去稅局辦退稅又太麻煩沒去,導(dǎo)致現(xiàn)在繳稅金額和申報(bào)記錄不一致,請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理
一般納稅人,上個(gè)月按照發(fā)票匯總表申報(bào)稅款,漏把紅字發(fā)票數(shù)算進(jìn)去了,就產(chǎn)生多交稅,不想申請(qǐng)退稅那要怎樣更正申報(bào)表?或者有什么辦法處理合適
請(qǐng)問我公司做了一筆出口退稅的業(yè)務(wù),申報(bào)的時(shí)候有一張發(fā)票和報(bào)關(guān)單不符,需要更正,已申請(qǐng)做了進(jìn)項(xiàng)退回申請(qǐng),退稅科也審核過了,但是廠家那邊想作廢這張票卻顯示已被認(rèn)證,這個(gè)接下來需要我們?cè)趺刺幚砟?/p>
去年11月多繳納增值稅(企業(yè)招用退役士兵增值稅減免9000元,當(dāng)時(shí)申報(bào)未填報(bào)該項(xiàng)),導(dǎo)致增值稅多繳納9000元,賬務(wù)沒有任何處理。今年10月做了對(duì)去年11月增值稅的更正申報(bào),更正成功后稅局退了增值稅9000元,應(yīng)該怎么記賬?這個(gè)已經(jīng)跨年度了
各部門采購的固定資產(chǎn)必須填寫請(qǐng)購單,由固定資產(chǎn)管理員確認(rèn)簽字對(duì)還是錯(cuò)
無形資產(chǎn)在未完成階段加計(jì)扣除100%,那形成無形資產(chǎn)后又可以加計(jì)扣除200%嗎
下列使用公允價(jià)值計(jì)量的有,a交易性金融資產(chǎn)b其他權(quán)益工具投資c公允價(jià)值計(jì)量的投資性,d存貨
老師你好我2月份有筆預(yù)收賬款做重復(fù)了,這個(gè)月我該怎么調(diào)整分錄做回來
請(qǐng)問 項(xiàng)目包工頭預(yù)繳個(gè)稅到個(gè)人名下,現(xiàn)在對(duì)方會(huì)計(jì)要求我直接轉(zhuǎn)勞務(wù)款給這個(gè)人,沒有發(fā)票,對(duì)方會(huì)計(jì)說可以預(yù)繳個(gè)稅,現(xiàn)在是個(gè)人經(jīng)營所得稅的完稅憑證,可以作為付勞務(wù)款的,支出憑證嗎? 意思就是公司付勞務(wù)款給個(gè)人,個(gè)人不去稅務(wù)局代開發(fā)票,直接在稅務(wù)局預(yù)繳個(gè)稅開了經(jīng)營所得的完稅憑證,這種情況可以嗎? 是什么意思呀 請(qǐng)清楚這個(gè)事情的老師回答我一下 謝謝
老師,個(gè)人交的保險(xiǎn)365元,公司給他報(bào)銷,但是沒有發(fā)票,公司怎么入賬
來發(fā)票沖暫估的分錄怎么做?
想調(diào)整去年的:研發(fā)費(fèi)用-福利費(fèi)到管理費(fèi)用-福利費(fèi),放到24年的13期,這樣的話12月末的損益和報(bào)表要不要重新做?審計(jì)報(bào)告已經(jīng)出來了有影響嗎?
老師好,我們公司2024年12.9存入一筆A保證金,并給B公司開出銀行承兌匯票,今年6.9號(hào)a公司進(jìn)行承兌,我方以保證金付款,這筆保證金結(jié)息C,全程怎么做賬
老師你好,房產(chǎn)證上面只有一個(gè)配偶的名字,雙方都可以抵扣個(gè)稅專項(xiàng)扣除嗎
稅務(wù)局那邊是給你們退稅是嗎?
周一提交的申請(qǐng),目前還沒有回復(fù)
你問下你稅務(wù)局那邊 只能業(yè)務(wù)處理完畢之后,你才能申請(qǐng)下1。