您好,沒(méi)有,這個(gè)必須要交,除非有進(jìn)項(xiàng)
如果當(dāng)月開(kāi)增值稅發(fā)票開(kāi)的多了,進(jìn)項(xiàng)不夠,差很多,有沒(méi)有什么合理的辦法可以少交稅?
增值稅一開(kāi)始沒(méi)交,現(xiàn)在需要交的挺多有沒(méi)有什么辦法可以少交一點(diǎn)?
老師,7月份開(kāi)了1160立方米混凝土砌塊,不含稅價(jià)值24萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),8月份需要紅沖,也沒(méi)有其余商品的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,7月份的增值稅有什么辦法可以不交嗎?
就是由于稅務(wù)沒(méi)有籌劃好,導(dǎo)致10月份需要繳納25萬(wàn)的增值稅,這個(gè)有什么方法少繳納一些嗎。進(jìn)項(xiàng)都集中在了11月份里面
老師,當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅不夠抵扣,有什么方法可以在當(dāng)月少交一點(diǎn)增值稅嗎
母公司對(duì)子公司長(zhǎng)期股權(quán)投資與對(duì)應(yīng)子公司所有者權(quán)益中所享有的份額抵消分錄。這個(gè)是什么意思?
請(qǐng)問(wèn)是每個(gè)月都要交嗎?
劉紅艷老師你好,剛才的問(wèn)題,就是說(shuō)不用處理就行,按最后40多萬(wàn)這就就可以了是嗎
老師,我們7月份增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額為什么比我們7月份電子稅務(wù)局里取得的進(jìn)項(xiàng)稅額要多
如果資產(chǎn)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ),怎么區(qū)分是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債 ,然后怎么區(qū)分借貸方
老師您好,普通合伙企業(yè),公司,這些出資人如果宣告破產(chǎn),對(duì)債務(wù)還承擔(dān)責(zé)任嗎
老師,你好,生產(chǎn)型出口企業(yè),不得免征和抵扣稅額,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 如果不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)上怎么做這筆分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下怎么在快賬軟件里面刪除憑證呢
材料發(fā)出一般企業(yè)用哪種核算方法
老師您好!9月1日社保新規(guī)實(shí)施請(qǐng)問(wèn)下年齡超過(guò)50歲的阿姨我們酒店有兩個(gè),都沒(méi)有買(mǎi)社保,按規(guī)定應(yīng)該是簽勞務(wù)合同的,但這樣稅務(wù)上又有問(wèn)題,因?yàn)槿绻瀯趧?wù)合同,就得按勞務(wù)報(bào)酬來(lái)代扣20%的個(gè)稅,對(duì)方還得提供發(fā)票給我們,肯定不太可能,但是如果按工資薪金所得簽勞動(dòng)合同,社保這里又不合法,請(qǐng)問(wèn)這類(lèi)的要怎么做
火車(chē)票等計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅,申報(bào)表里怎么填寫(xiě)
在附表二8B那里,計(jì)算填上就可以