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2024.1.16付一筆款3000元,發(fā)票沒來,2025年1月拿來2024.3.30這筆付款的3000元發(fā)票來。在2025年1月份做賬可以嗎?

2025-02-12 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-12 09:26

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶7417 追問 2025-02-12 09:27

比如這筆提前付款了,項目合同簽訂在5月份,能否將這筆費用計入工程施當(dāng)中

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齊紅老師 解答 2025-02-12 09:28

你好,這是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的?如果是工程項目上的,沒有問題。

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快賬用戶7417 追問 2025-02-12 09:30

2024.1月付款的,2024年5月簽訂項目的,發(fā)票開具日期為2024年3月30日,領(lǐng)導(dǎo)拿來發(fā)票日期為2025年1月,發(fā)票為手工發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-02-12 09:31

你好,根據(jù)使用部門來就可以的。你是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的做那個科目

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可以的,可以這么做的。
2025-02-12
你好,還是把發(fā)票做到12月份合適
2025-01-06
情況一:費用歸屬明確 假設(shè)這兩筆費用都屬于 2025 年的業(yè)務(wù)支出: 支付時: 2025 年支付第二筆 200 元時, 借:預(yù)付賬款 200 貸:銀行存款 200 收到發(fā)票時: 借:管理費用等(根據(jù)費用性質(zhì)確定科目 ) 400 貸:預(yù)付賬款 200 銀行存款 200 情況二:費用歸屬不同 若 2024 年那筆費用實際屬于 2024 年業(yè)務(wù),2025 年這筆屬于 2025 年業(yè)務(wù): 2024 年賬務(wù)追溯調(diào)整(通過 “以前年度損益調(diào)整” ): 2025 年收到發(fā)票時, 借:以前年度損益調(diào)整 200 貸:預(yù)付賬款(2024 年支付時掛賬科目 ) 200 借:利潤分配 - 未分配利潤 200 貸:以前年度損益調(diào)整 200 2025 年費用處理: 支付 2025 年那筆費用時, 借:預(yù)付賬款 200 貸:銀行存款 200 收到發(fā)票時, 借:管理費用等(根據(jù)費用性質(zhì)確定科目 ) 200 貸:預(yù)付賬款 200
2025-05-20
同學(xué)你好,是可以的;
2022-02-17
你好可以的,沒問題
2025-01-06
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