同學(xué)你好,是可以的;
麗豐公司2014年6月發(fā)生以下幾項(xiàng)業(yè)務(wù): 1.銷售商品一批,總售價(jià)72000元,貸款已收訖,該批商品成本為65000元; 2.預(yù)收貨款24000元已存入銀行,商品將在下月交付。 3.以銀行存款預(yù)付下季度倉(cāng)庫租金10800元; 4.銷售商品一批,總售價(jià)84000元,貨物已發(fā)出,發(fā)票已開具,銷貨合同約定貨款將于下月結(jié)算,該批商品成本為70000元; 5.以銀行存款支付本月水電費(fèi)3000元; 6.以銀行存款支付本年度第二季度短期借款利息12000元; 7.當(dāng)年3月份已預(yù)付本年度第二季度的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)6000元。 要求:分別采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算6月份凈損益。
老師,有個(gè)問題。想不明白,19.年10月房租收入借預(yù)收賬款10000元,,貸其他業(yè)務(wù)收入10000元:,當(dāng)時(shí)分錄不對(duì),開3%發(fā)票,2021年稅務(wù)局開錯(cuò)了,調(diào)整過來,按5%,開紅字發(fā)票,先做沖紅憑證,借,預(yù)收賬款-10000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入-10000,然后后再依據(jù)發(fā)票做,借,預(yù)收賬款10000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9500元,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅500元,這樣造成其他業(yè)務(wù)收入余款為-500元,可要通過以前年度損溢調(diào)整,減少未分配利潤(rùn),這個(gè)調(diào)整分錄怎么做?
老師,2017年的監(jiān)控款33600元,2017年已付20255元,發(fā)票已開33025元,然后在2022年1月付款3000元,把剩下的發(fā)票575元開過來了,分錄怎么做,借:以前年度損益調(diào)整3000. 貸:銀行存款3000可以嗎
2021年10月,我公司支付貨款356842元,因其中的354370元在之前月份已經(jīng)開過發(fā)票(其中的2427元12月份才開了發(fā)票),所以在11月時(shí),正確的賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)付賬款356842 貸:銀行存款356842(把2427元沒開發(fā)票的也已經(jīng)支付了) 11月做賬時(shí)錯(cuò)將(借:應(yīng)付賬款)寫成了(借:應(yīng)收賬款),導(dǎo)致應(yīng)收增加應(yīng)付卻沒有減少,在2022年1月進(jìn)行了紅沖并做了正確的分錄 在2021年12月時(shí),收到了2427元的發(fā)票,當(dāng)時(shí)并不知道2427已經(jīng)在11月支付過了,所以寫了: 借:庫存商品2147.79 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)279.21 貸:應(yīng)付賬款 2427 并且結(jié)轉(zhuǎn)了庫存商品: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本2146.79 貸:庫存商品2146.79 老師,請(qǐng)問,2021年12月的這筆關(guān)于做錯(cuò)的庫存商品的分錄,在2022年1月如何進(jìn)行更改?正確的分錄是什么?
某企業(yè)2022年12月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)1.從銀行借入六個(gè)月期限的借款5萬元已入存款戶2.購(gòu)入材料7800元,材料已驗(yàn)收入庫,貸款未支付。3.生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元。4.以銀行存款歸還,欠a公司貸款12000。5.月末結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品成本5萬元。6.銷售產(chǎn)品取得銷售收入兩萬元收入銀行7.收到b公司前欠貨款8000元存入銀行。8.用銀行存款支付廣告費(fèi)2500。9.月末結(jié)轉(zhuǎn)已售產(chǎn)品的生產(chǎn)成本3萬元。10.開出轉(zhuǎn)賬支票,由銀行代發(fā)工資11萬元。根據(jù)以上資料,運(yùn)用借貸記賬法編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
請(qǐng)問老師,如果現(xiàn)金盤虧80000,無法查明原因,是計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出?
老師你好!異地預(yù)繳所得稅和增值稅需要計(jì)題嗎?怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下
老師,增值稅視同銷售貸方怎么做分錄,不記收入嗎
店鋪?zhàn)赓U合同模板,發(fā)一下
老師周末好,您有空幫我分析一下這這兩月的財(cái)報(bào)的邏輯關(guān)系順不順
老師,8月沒有計(jì)提工資,但是9月要發(fā)放8月的工資該怎么處理呢
老師你好,我們做玉米桿加工,打碎,買的打包的牧草膜記什么科目合適呀?
空調(diào)專票3000普通發(fā)票2000,開普通發(fā)票合適是嗎?
過節(jié)費(fèi),可以加到工資里嗎,獎(jiǎng)金過節(jié)費(fèi)還工資是加到一起算個(gè)稅嗎?每年的社保工資申報(bào)要全年工資加進(jìn)去獎(jiǎng)金和過節(jié)費(fèi)?
一般納稅人增值稅6,買空調(diào)開普通發(fā)票2000開專票3000,哪種合適
老師,那剩下的一萬多,不用在帶進(jìn)去嗎
同學(xué)你好,那剩下的一萬多,不用在帶進(jìn)去嗎——這個(gè)付款了么?
老師,還剩下13345元-付款3000元=10345元沒付款是不是把分錄借:以前年度損益調(diào)整13345 貸:銀行存款3000 應(yīng)付賬款10345
同學(xué)你好,借:以前年度損益調(diào)整13345 貸:銀行存款3000 應(yīng)付賬款10345——是的;
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快 ;