你好,如果變化了就更正申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅匯算清繳就可以

老師!總公司要求子公司做一個(gè)2019年更正申報(bào),保證稅務(wù)系統(tǒng)上三張報(bào)表和審計(jì)報(bào)告上一致,是不是我只要進(jìn)電子稅務(wù)局,找到2019年財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)申報(bào)作廢后重新填了提交就可以了,其他的不需要更正了吧
對(duì)了想問(wèn)一下我把我們零申報(bào)的公司全年的賬重新做了那么新生成的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與已經(jīng)在電子稅務(wù)局申報(bào)的有些出入 那我還需要去稅局更正申報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,就是我稅費(fèi)沒(méi)計(jì)提,現(xiàn)在申報(bào)交了稅,我要把稅費(fèi)計(jì)提在6月,那我報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要重新用計(jì)提了稅費(fèi)以后的數(shù)據(jù)報(bào),那會(huì)跟我申報(bào)的數(shù)據(jù)不一致吧?
老師,我問(wèn)一下,就是所得稅匯算清繳的時(shí)候,如果年度利潤(rùn)有變化,財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)重新輸入,但是在去年12月份的時(shí)候輸過(guò)一張變動(dòng)之前的利潤(rùn)表,這張表需不需要現(xiàn)在重新變更,但是如果一旦變更的話,12月份的這張季度所得稅申報(bào)表就對(duì)不上了,問(wèn)一下,該怎么辦?
老師,請(qǐng)教一下,在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)上年度匯算是前一任會(huì)計(jì)做的她的財(cái)務(wù)報(bào)表選擇的是重分類的財(cái)務(wù)報(bào)表,第一季度我申報(bào)時(shí)她還沒(méi)做匯算,我填的財(cái)務(wù)報(bào)表是未重分類的模板,現(xiàn)在出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表期初跳的是她重分類匯算時(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),重分類和不重分類報(bào)表資產(chǎn)金額數(shù)據(jù)相差有點(diǎn)多,那我是否要更正1季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)變成重分類的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了?如果不更正我二季度用重分類的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做可以嗎?請(qǐng)賜教,謝謝
您好,我公司用別人公司中標(biāo),實(shí)際是我們干活,那么產(chǎn)生的費(fèi)用支出發(fā)票開(kāi)在哪個(gè)公司,后期收入到了中標(biāo)公司,怎么轉(zhuǎn)到我公司,另外這種情況在法律或稅務(wù)上是否允許
老師,B c d 幫我解釋下,有點(diǎn)不理解
公司將公司的車轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,金額3萬(wàn),需要交什么稅?稅率是多少?謝謝
老師好,個(gè)體戶上個(gè)季度開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在可以紅沖嗎
我是代理記賬公司會(huì)計(jì),法人經(jīng)常通過(guò)公賬刷流水往來(lái)款,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
哪種情況企業(yè) 只能開(kāi)3%的普票呢 不能開(kāi)3%專票
你好老師,我前幾年交的這個(gè)防偽稅控的維護(hù)費(fèi)直接只做了費(fèi)用,然后現(xiàn)在減免稅額這塊中午如果調(diào)整的話,他會(huì)影響我匯算清繳的報(bào)表嗎?
老師我剛進(jìn)發(fā)票系統(tǒng)一看有很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票被紅沖了,我不知道前期我是否抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng),是否需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。要怎么處理?
老師,公司做外貿(mào)出口,給貨運(yùn)代理公司付的貨運(yùn)代理費(fèi)怎么入賬,開(kāi)的六個(gè)點(diǎn)的代理服務(wù)費(fèi)發(fā)票
老師,我們要注銷的話,余額表中固定資產(chǎn),在建工程都不能有數(shù)么?還有往來(lái)都必須清為0么?哪些可以有數(shù)?

