你好,可以一點(diǎn)一點(diǎn)消化,可以按照月/季度,根據(jù)交稅情況做無票收入。無票收入是沒開發(fā)票,其他的跟我們正常的做收入都一樣的,該有的合同、發(fā)貨單等都附上。

老師,你好!去年底公司收到一筆2020年超市租金收入轉(zhuǎn)入個(gè)人賬戶10萬元,未轉(zhuǎn)入公司賬戶,對方也未要求開票。但今年4月份疫情他們超市想申請商務(wù)局拿補(bǔ)貼,要求我們公司補(bǔ)開票材料。公司就在今年4月30日開票給了,做了現(xiàn)金收入,但是出納忘記沒有把這筆款收入存入公司賬號?,F(xiàn)在才想起來,什么辦呀?都隔了幾個(gè)月了,如果現(xiàn)在以現(xiàn)金的形式把這筆款存入公司賬戶,還來得及嗎?開票員會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)呀?
老師,我們公司從三月開始運(yùn)營以來,辦公室房租每月一萬多,老板一直私戶轉(zhuǎn)賬。這樣做的原因是老板覺得沒有收入,另外不要發(fā)票便宜點(diǎn)。我想請教老師三個(gè)問題。1沒有收入公賬前期也是可以走費(fèi)用賬的對吧?2 即使最后不要發(fā)票,公戶入賬租金,拿收據(jù)也是可以做賬的,只是不能所得稅前扣除罷了。我理解的對嗎?3老板私戶交租金,掛其他應(yīng)付款–老板。這樣有啥風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請問小規(guī)模納稅人收入都是個(gè)人微信收款,公賬上沒有一分錢進(jìn)出,稅也是代理記賬公司報(bào)的,去年報(bào)了7千多收入,現(xiàn)在地區(qū)稅務(wù)局有查帳,附近一家一般納稅人查出未開票收入200多萬,要罰款,現(xiàn)在我們要注意什么才能應(yīng)對稅務(wù)局檢查以防萬一
請問老師,我們公司就一種業(yè)務(wù)軟件開發(fā),客戶跟具開發(fā)進(jìn)度付款?,F(xiàn)在我要做未來六個(gè)月現(xiàn)金收入流量預(yù)測可行嗎?有幾個(gè)不確定因素,第一開發(fā)進(jìn)度不好預(yù)測就不知道開票時(shí)點(diǎn),第二客戶付款時(shí)間不定,有時(shí)收到發(fā)票一個(gè)月兩個(gè)月三個(gè)月都不付款,這樣下來能預(yù)測現(xiàn)金收入的流量嗎?
我公司是一般納稅人建筑公司,五年前,我公司承建了一棟樓,完工后對方一直未能按合同支付工程款,今年5月份,對方宣告破產(chǎn)清算,賠償了欠我公司的工程款,因?yàn)閷Ψ郊浩飘a(chǎn),我公司無法開出發(fā)票,收到這筆款時(shí),我公司暫時(shí)以預(yù)收賬款入賬,這筆賬我公司需要申報(bào)收入嗎?該如何處理?
老師,比喻說某公司的工種外包給另一個(gè)公司,就是說他的員工在這在承包的公司工作。,但他的工資是外包支付,但承包的公司支付給外包公司,憑證是入什么
老師,公司帳面資產(chǎn)2萬多,負(fù)債11萬多,現(xiàn)在簡易注銷,帳面的負(fù)債如何清掉,如果做到營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅,怎么調(diào)可以不交稅
老師這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷單該怎么改呀,想要做業(yè)務(wù)招待費(fèi)
開進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證勾選比如9月開進(jìn)了,到了10月或11月廠家有銷售折扣,我需要沖紅金額,比如10月我沖紅了,10月需要認(rèn)證發(fā)票時(shí),我可以不用當(dāng)月來認(rèn)證對吧,可以下次在使用
老師,分公司需要做收益所有人備案嗎
繼續(xù)教育是在其他網(wǎng)站學(xué)習(xí),然后再全國會(huì)計(jì)人員統(tǒng)一平臺(tái)上傳成績嗎?
2024年12月開了60萬發(fā)票,2025年1月又紅沖了60萬發(fā)票,做帳24年沒有確認(rèn)收入,但現(xiàn)在報(bào)稅系統(tǒng)里比對說增值稅少了,專管員叫改2024年企業(yè)所得稅的匯算年報(bào),說加上這60萬,補(bǔ)交企業(yè)所得稅和滯納金,這合理嗎?企業(yè)所得稅在匯算前取得的發(fā)票都可以入成本,這又不認(rèn)了?
老師清算的時(shí)候什么科目可以一直掛在負(fù)倆表上
老師,請問一般納稅人跨區(qū)域申報(bào)預(yù)繳稅款,10月10號開的票,稅款什么繳?
購買背景墻展示架3000元,是否直接計(jì)入辦公費(fèi)用,不做固定資產(chǎn)


成本也正常出是嗎?
嗯,是的,收入和成本要匹配的。
另外我們還有一百多萬的免稅收入,是幫學(xué)校代理報(bào)關(guān)的,這個(gè)怎么沖賬???時(shí)間比較久,十多年了,現(xiàn)在也不能開免稅發(fā)票了吧?怕被稅務(wù)查
另外老師,未開票收入申報(bào)的這個(gè)合同都是很多年前的,如果附上的話會(huì)不會(huì)被查啊
十多年前出口業(yè)務(wù)的收入么,這個(gè)也掛在預(yù)收賬款里么?時(shí)間太久了發(fā)票肯定不能開了。由于不能開發(fā)票了,就不能確定為免稅了,那你們自己規(guī)劃一下,讓25年成為小微企業(yè),所得稅稅率5%,轉(zhuǎn)到征收收入里交點(diǎn)所得稅給它平了。
時(shí)間太久了那就不要附了,記賬的時(shí)候,摘要就不寫作無票收入了,可以寫成預(yù)收轉(zhuǎn)收入,模糊籠統(tǒng)些。
剛才說的那個(gè)成本,就不要單獨(dú)轉(zhuǎn)這個(gè)無票收入的成本了,只結(jié)轉(zhuǎn)正常業(yè)務(wù)的成本,如果覺得毛利率高了,可以計(jì)提一些成本費(fèi)用,讓每個(gè)季度的利潤表上的毛利率持平,所得稅匯算的時(shí)候再調(diào)成本。
嗯嗯謝謝老師,剛您說的調(diào)整所得稅,我們屬于小微企業(yè),那我直接做納稅調(diào)增就行吧?但是賬上怎么體現(xiàn)這些金額呢?
好的好的
嗯,是的,會(huì)計(jì)和稅法是有差異的,這個(gè)調(diào)整不用做到賬上。
但是預(yù)收賬款里還掛著那么多錢呢,您意思是調(diào)整期初余額嗎?我們都是連續(xù)整年結(jié)轉(zhuǎn)賬套過來的
不是,剛才說的是,這個(gè)預(yù)收里的金額做無票收入,讓它轉(zhuǎn)到收入里,平賬了。收入對應(yīng)的那個(gè)成本,可以計(jì)提,計(jì)提的成本肯定沒發(fā)票,所以所得稅匯算的要納稅調(diào)增。剛才說的是這個(gè)意思。
哦哦哦,明白了,謝謝您,非常專業(yè)
計(jì)提成本的作用就是為了讓季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,毛利率維持穩(wěn)定,利潤表做的好看些。
好的老師,我明白了,我看著弄一下,謝謝您啊
不客氣,歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)。
老師,我還得再追問一個(gè)新問題哈哈,我們這月收了筆香港公司付的貨款,但是他們只要形式發(fā)票,貨物是從國外進(jìn)口后未經(jīng)加工直接走出口又賣給了香港公司,那你我們是不是還得開一張免稅發(fā)票?然后這個(gè)發(fā)票是不是也不能做出口退稅了?
根據(jù)你前面說你們肯定不是商貿(mào)企業(yè),所以這個(gè)“從國外進(jìn)口后未經(jīng)加工直接走出口又賣給了香港公司”你們是不能做出口退稅的。他們只要形式發(fā)票,那就給他們開一張免稅普票。
好的,是商貿(mào)企業(yè),賣的傳感器
你們這個(gè)貨物應(yīng)該能享受退免政策,進(jìn)口的時(shí)候取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,再出口時(shí)用繳款書申請退稅。
我們稅務(wù)認(rèn)定的是其他技術(shù)推廣服務(wù)業(yè),但主要還是銷售貨物,這種的開票按什么內(nèi)容給開???代理出口免稅貨物嗎?
他們不是要形式發(fā)票么,普票,開貨物*出口代理免稅貨物就可以,稅率選免稅。