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請問我們公司有大概三百萬的預(yù)收賬款,對方不要票(多家公司)現(xiàn)在老板想清賬,讓做未開票收入,因?yàn)楣疽郧拔撮_票收入申報(bào)也就幾千元,今年開始能一點(diǎn)一點(diǎn)消化掉嗎?另外做未開票收入入賬時(shí)需要附件嗎?

2025-02-11 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-11 11:33

你好,可以一點(diǎn)一點(diǎn)消化,可以按照月/季度,根據(jù)交稅情況做無票收入。無票收入是沒開發(fā)票,其他的跟我們正常的做收入都一樣的,該有的合同、發(fā)貨單等都附上。

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快賬用戶5737 追問 2025-02-11 11:33

成本也正常出是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-11 11:37

嗯,是的,收入和成本要匹配的。

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快賬用戶5737 追問 2025-02-11 11:39

另外我們還有一百多萬的免稅收入,是幫學(xué)校代理報(bào)關(guān)的,這個(gè)怎么沖賬???時(shí)間比較久,十多年了,現(xiàn)在也不能開免稅發(fā)票了吧?怕被稅務(wù)查

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快賬用戶5737 追問 2025-02-11 11:44

另外老師,未開票收入申報(bào)的這個(gè)合同都是很多年前的,如果附上的話會(huì)不會(huì)被查啊

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齊紅老師 解答 2025-02-11 11:46

十多年前出口業(yè)務(wù)的收入么,這個(gè)也掛在預(yù)收賬款里么?時(shí)間太久了發(fā)票肯定不能開了。由于不能開發(fā)票了,就不能確定為免稅了,那你們自己規(guī)劃一下,讓25年成為小微企業(yè),所得稅稅率5%,轉(zhuǎn)到征收收入里交點(diǎn)所得稅給它平了。

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齊紅老師 解答 2025-02-11 11:48

時(shí)間太久了那就不要附了,記賬的時(shí)候,摘要就不寫作無票收入了,可以寫成預(yù)收轉(zhuǎn)收入,模糊籠統(tǒng)些。

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齊紅老師 解答 2025-02-11 11:51

剛才說的那個(gè)成本,就不要單獨(dú)轉(zhuǎn)這個(gè)無票收入的成本了,只結(jié)轉(zhuǎn)正常業(yè)務(wù)的成本,如果覺得毛利率高了,可以計(jì)提一些成本費(fèi)用,讓每個(gè)季度的利潤表上的毛利率持平,所得稅匯算的時(shí)候再調(diào)成本。

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快賬用戶5737 追問 2025-02-11 11:51

嗯嗯謝謝老師,剛您說的調(diào)整所得稅,我們屬于小微企業(yè),那我直接做納稅調(diào)增就行吧?但是賬上怎么體現(xiàn)這些金額呢?

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快賬用戶5737 追問 2025-02-11 11:52

好的好的

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齊紅老師 解答 2025-02-11 11:53

嗯,是的,會(huì)計(jì)和稅法是有差異的,這個(gè)調(diào)整不用做到賬上。

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快賬用戶5737 追問 2025-02-11 11:54

但是預(yù)收賬款里還掛著那么多錢呢,您意思是調(diào)整期初余額嗎?我們都是連續(xù)整年結(jié)轉(zhuǎn)賬套過來的

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齊紅老師 解答 2025-02-11 11:58

不是,剛才說的是,這個(gè)預(yù)收里的金額做無票收入,讓它轉(zhuǎn)到收入里,平賬了。收入對應(yīng)的那個(gè)成本,可以計(jì)提,計(jì)提的成本肯定沒發(fā)票,所以所得稅匯算的要納稅調(diào)增。剛才說的是這個(gè)意思。

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快賬用戶5737 追問 2025-02-11 11:59

哦哦哦,明白了,謝謝您,非常專業(yè)

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齊紅老師 解答 2025-02-11 11:59

計(jì)提成本的作用就是為了讓季度申報(bào)所得稅的時(shí)候,毛利率維持穩(wěn)定,利潤表做的好看些。

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快賬用戶5737 追問 2025-02-11 12:10

好的老師,我明白了,我看著弄一下,謝謝您啊

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齊紅老師 解答 2025-02-11 12:31

不客氣,歡迎以后一起探討學(xué)習(xí)。

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快賬用戶5737 追問 2025-02-11 12:35

老師,我還得再追問一個(gè)新問題哈哈,我們這月收了筆香港公司付的貨款,但是他們只要形式發(fā)票,貨物是從國外進(jìn)口后未經(jīng)加工直接走出口又賣給了香港公司,那你我們是不是還得開一張免稅發(fā)票?然后這個(gè)發(fā)票是不是也不能做出口退稅了?

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齊紅老師 解答 2025-02-11 12:42

根據(jù)你前面說你們肯定不是商貿(mào)企業(yè),所以這個(gè)“從國外進(jìn)口后未經(jīng)加工直接走出口又賣給了香港公司”你們是不能做出口退稅的。他們只要形式發(fā)票,那就給他們開一張免稅普票。

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快賬用戶5737 追問 2025-02-11 12:47

好的,是商貿(mào)企業(yè),賣的傳感器

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齊紅老師 解答 2025-02-11 12:55

你們這個(gè)貨物應(yīng)該能享受退免政策,進(jìn)口的時(shí)候取得了海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,再出口時(shí)用繳款書申請退稅。

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快賬用戶5737 追問 2025-02-11 13:09

我們稅務(wù)認(rèn)定的是其他技術(shù)推廣服務(wù)業(yè),但主要還是銷售貨物,這種的開票按什么內(nèi)容給開???代理出口免稅貨物嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-11 13:17

他們不是要形式發(fā)票么,普票,開貨物*出口代理免稅貨物就可以,稅率選免稅。

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你好,可以一點(diǎn)一點(diǎn)消化,可以按照月/季度,根據(jù)交稅情況做無票收入。無票收入是沒開發(fā)票,其他的跟我們正常的做收入都一樣的,該有的合同、發(fā)貨單等都附上。
2025-02-11
您好,您未開票的收入,然后把它和開票的放在一起填表,就可以了,就填在一個(gè)位置。
2022-06-01
你好! 可以把現(xiàn)金存入公戶的,沒有影響的
2020-09-13
同學(xué)你好 可以的,在這個(gè)月做收入也可以的
2020-12-16
你好, 同樣是可以預(yù)測的,你就要看大約收款時(shí)間來定,預(yù)計(jì)什么時(shí)候能收款你就做什么時(shí)候做預(yù)測!
2022-05-20
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