你好對(duì)的 需要這么做的
請(qǐng)問(wèn)母子公司往來(lái)款,母公司分錄:借記其他應(yīng)收款,貸記銀行存款;子公司:借記銀行存款,貸記其他應(yīng)付款。合并報(bào)表要怎么處理,怎么做抵消分錄?
我們總分沒(méi)有買賣貨物往來(lái),有一些總分公司往來(lái),分公司:只有一些其他應(yīng)收款-總公司;總公司:其他應(yīng)付款-分公司,這個(gè)在做合并報(bào)表怎么做?
總分公司的往來(lái)在合并報(bào)表的時(shí)候一個(gè)其他應(yīng)收一個(gè)其他應(yīng)付還抵消?
您好老師總分公司之間做的其他應(yīng)收其他應(yīng)付往來(lái)款做合并報(bào)表時(shí)需要做抵消分錄嗎
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫(kù)單價(jià)的對(duì)嗎?如果自制的成品核算出來(lái)成本,在ERP里面也有入庫(kù)單價(jià)對(duì)嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒(méi)有可以做嗎
當(dāng)月銷售額達(dá)到500萬(wàn),當(dāng)月升為一般納稅人,次月怎么報(bào)稅表怎么填
您比如說(shuō)總公司掛了其他應(yīng)收,分公司其他應(yīng)付那合并報(bào)表時(shí)需要其他應(yīng)收減去這個(gè)數(shù),其他應(yīng)付減去這個(gè)數(shù)嗎
是的 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款
假如是總公司打給分公司2萬(wàn)就是相當(dāng)于填寫資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)其他應(yīng)收其他應(yīng)付都要減少這2萬(wàn)對(duì)嗎
你好對(duì)的 是這么做的
那老師如果是分公司確認(rèn)收入,總公司確認(rèn)成本,抵消時(shí)是按照總公司的成本金額兩個(gè)公司之間相互抵消嗎,比如分公司確認(rèn)收入30萬(wàn),總公司成本28萬(wàn),分錄金額怎么寫呢
借營(yíng)業(yè)收入30 存貨2 貸營(yíng)業(yè)成本28