那個(gè)只能在12月計(jì)入費(fèi)用的,建議反結(jié)賬
如果是2024年7月1日-2025年6月30日的網(wǎng)費(fèi)入賬 ,屬于跨期費(fèi)用 。2024年7月1日-2024年12月31日按權(quán)責(zé)發(fā)生制入費(fèi)用 ,那么2025年1月1日-2025年6月30日應(yīng)該計(jì)入什么科目 怎么入賬
招商運(yùn)管公司2024年12月21日收取2025年1月1日至2025年12月31日租賃費(fèi)并開具了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
招商運(yùn)管公司2024年12月份收取2025年1月1日至2025年12月31日租賃費(fèi)并開具了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
老師:早上好!請(qǐng)問(wèn)2024年12月開具的發(fā)票,能做2025年1月的費(fèi)用報(bào)銷單附件嗎?
2025年1月有補(bǔ)發(fā)2024年6-12月工資570000元,是在2025年1月賬里去補(bǔ)計(jì)提還是在2024年12月賬里補(bǔ)計(jì)提?去年的賬都做完了,季報(bào)也報(bào)了,這個(gè)賬務(wù)處理怎么處理?
老師,銷售門窗公司包給客戶包裝,什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本?平時(shí)成本怎么歸集?
@董孝彬老師,那老師,廠家給我們開了五萬(wàn)負(fù)數(shù)發(fā)票,我們要做賬嗎?別的老師別回答
超市進(jìn)貨,由于供應(yīng)商優(yōu)惠,贈(zèng)送的牛肉湯20袋可要做入庫(kù)單,如何計(jì)賬
老師:新手上崗,一般納稅人,收到了專票,現(xiàn)在做分錄,我也不知道這張進(jìn)項(xiàng)票本月需不需要抵扣,我該入到進(jìn)項(xiàng)稅額下的哪個(gè)明細(xì)科目呢?
老師,5月份入賬當(dāng)時(shí)開發(fā)票公司用二維嗎掃碼入賬,不顯示公司名,收錢做了無(wú)票收入,開發(fā)票也做了收入,款入了往來(lái)了,實(shí)際多做了收入,我怎么調(diào)這筆賬?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 居間費(fèi)打到個(gè)人或公司 稅費(fèi)怎么算的 金額有點(diǎn)大哦
老師你好!請(qǐng)問(wèn)我快賬財(cái)務(wù)軟件上利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)會(huì)隨著我的憑票數(shù)據(jù)自動(dòng)生成,但是現(xiàn)金流量表確沒(méi)有任何數(shù)據(jù),我要收到填報(bào)也填不了,請(qǐng)問(wèn)是軟件本身的問(wèn)題還是我操作失誤的原因
老師 我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國(guó)家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社社需開票個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請(qǐng)項(xiàng)本次總項(xiàng)目48萬(wàn),其中國(guó)家補(bǔ)助12萬(wàn),自籌資金36萬(wàn)是由各個(gè)合作社自籌,這個(gè)自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣提現(xiàn)
老師,這道題選什么?
老師 我們是一個(gè)聯(lián)合社,聯(lián)合社是村里面幾個(gè)合作社需國(guó)家管護(hù)項(xiàng)目統(tǒng)一由聯(lián)合社申請(qǐng),合作社開票給聯(lián)合社,聯(lián)合社把相應(yīng)發(fā)票提供給政府相應(yīng)取得本次補(bǔ)助資金, 后面聯(lián)合社就要資金分配到各個(gè)合作社進(jìn)行完成本次項(xiàng)目,聯(lián)合社和合作社應(yīng)如何做賬聯(lián)合社申請(qǐng)項(xiàng)本次總項(xiàng)目48萬(wàn),其中國(guó)家補(bǔ)助12萬(wàn),自籌資金36萬(wàn)是由各個(gè)合作社自籌,這個(gè)自籌資金在聯(lián)合社和合作社分別怎樣體現(xiàn)
報(bào)銷的費(fèi)用是在1月份去支付的,具體的分錄要怎么做?反結(jié)賬又怎么處理?
因?yàn)檫€沒(méi)匯算,只能計(jì)入上年的賬,然后更正第4季度的申報(bào)
具體報(bào)銷分錄如何做,需要計(jì)入以前年度損益調(diào)整嗎?
直接在12月計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 1月報(bào)銷 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
12月已結(jié)賬,那是要返回12月的賬期中補(bǔ)計(jì)提,同時(shí)更正第4季度的申報(bào)?
是的,就是那個(gè)意思,因?yàn)椋€沒(méi)做匯算,匯算需要正確的報(bào)表