你好,單位買3萬(wàn)多的酒,就是全部用于招待??
買的酒作業(yè)業(yè)務(wù)招待費(fèi),那個(gè)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?分錄怎么做呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司由于業(yè)務(wù)招待去購(gòu)買的煙和酒的發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用可以入賬嗎?可以按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)的扣除比例做稅前扣除嗎?
老師好,公司購(gòu)買了一萬(wàn)塊錢的酒,計(jì)入哪個(gè)科目,酒是慢慢的送給客戶,不是一次性給,不能一次計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)吧
老師,公司買了機(jī)箱紅酒送人,是視同銷售嗎?直接入業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是怎么 做 ?分錄怎么寫
老師,公司買了三萬(wàn)多的酒,這個(gè)怎么做分錄?一次性做業(yè)務(wù)招待費(fèi)可以嗎?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很嚴(yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在還可以按季度記賬嗎?還是必須按月記賬了?
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
總經(jīng)理工作報(bào)告中的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和財(cái)務(wù)報(bào)告預(yù)算數(shù)字是不是要一模一樣,可以有出入嗎?
大部分是用于招待,也有過(guò)節(jié)的時(shí)候發(fā)給員工一小部分
你好,那就需要分別計(jì)入招待費(fèi)和福利費(fèi)核算才是的
老師,招待肯定不是一次性能用完的,我一次性計(jì)入招待費(fèi)也可以吧?
你好,招待用途的部分,是購(gòu)買的時(shí)候就一次性計(jì)入的。 而不是按使用數(shù)量分次計(jì)入