你好,把之前的余額一次轉(zhuǎn)到新的名稱里。
老師,3月的憑證有一筆是:借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在做7月份的賬才發(fā)現(xiàn)之前的科目寫錯(cuò)了,應(yīng)該將其他業(yè)務(wù)收入改成營業(yè)外收入,我可以在7月份的賬里做一筆調(diào)整分錄嗎?借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:營業(yè)外收入,還是要做一筆與之前一樣的分錄紅沖,然后再做正確的分錄?兩種方法都可以嗎?
公司之前備用金都用員工名字建立明細(xì)科目,所以其他應(yīng)收款有幾百個(gè)明細(xì)科目,現(xiàn)在要重新建賬,想統(tǒng)一歸到備用金一個(gè)科目里,能不能直接把這些金額填到新賬套的備用金科目,還是要建賬前先做分錄調(diào)整
老師你好我咨詢一下科目設(shè)置了輔助核算的,往來單位,我發(fā)現(xiàn)之前同事錄錯(cuò)了公司名稱,當(dāng)我修改的時(shí)候發(fā)現(xiàn)里面還有一個(gè)正確的。然后我把分路都改到了正確的科目下面。不正確的那個(gè)是不是可以直接刪掉了。
老師你好我咨詢一下,應(yīng)付賬款下面有一個(gè)科目001還有一個(gè)科目002,這兩個(gè)公司其實(shí)是一個(gè)公司的名字。但是其中有一個(gè)名稱錄錯(cuò)了多錄了一個(gè)字。我現(xiàn)在把錯(cuò)誤的那個(gè)名下的所有的分錄直接改到正確的上面了。比如從002變動到了001。002是錯(cuò)誤的現(xiàn)在是不是可以直接把他刪掉了因?yàn)樗乱呀?jīng)沒有任何數(shù)據(jù)了。刪掉之后有沒有影響。
錄憑證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款2級科目的公司名稱之前寫錯(cuò)了。然后現(xiàn)在要修改的話,我是直接把余額一次性直接轉(zhuǎn)到新的名稱里面,還是要把之前的分錄紅沖之后再修改?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報(bào),
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個(gè)問題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢是負(fù)債借來的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對嗎