新年好, 在 具體的什么問題?
小規(guī)模納稅人建筑勞務公司 已預繳了1個點 可以開3個點的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應付職工薪酬貸方本年累計數(shù)填,但是如果2024年有補計提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計,導致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務,應該如何做財務分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負責自己招進來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負擔自己的部分。。 分完之后,需要做賬務處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務,匯算清繳收入是填勞務收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權益?
公司銷售給用戶的獎勵能做成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?
比如說:銷售一個999元的產(chǎn)品,然后返點給客戶200元
你的意思是200成本費用嗎?是的話,需要對方給你開發(fā)票才行 做銷售費用
那怎么分錄呢
比如我買產(chǎn)品一套999元,公司獎勵我200元,這個要怎么分錄才能抵扣企業(yè)所得稅
對了,這樣獎勵增值稅不是要交挺好的
畢竟已銷售有收入
你收到的獎勵是做收入 銷售一個999元的產(chǎn)品,然后返點給客戶200元 這個不一樣
我是收入,現(xiàn)在我是想咨詢銷售產(chǎn)品的公司
你銷售出去A產(chǎn)品,對方還給你返利,是這個意思嗎?借銀行存款貸主營業(yè)務收入產(chǎn)品收入應交稅費,應交增值稅 反利。借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費
我銷售產(chǎn)品給B得999元,然后返利給B200元,是要做銷售產(chǎn)品公司的賬
那你直接按照799來確認收入不就行了。借應收賬款799貸主營業(yè)務收入,應交稅費 借銀行存款貸應收賬款999借,應收賬款貸銀行存款200。
那么200元不是一直掛應收賬款啦!公司可以把999都轉(zhuǎn)入公賬的,對了公司現(xiàn)在還沒開始做賬,去年11月開始營業(yè)的,他們不知道要做賬,是春節(jié)走訪才知道的,我講了才重視,所以想叫我?guī)妥鲑~
目前公賬已收100萬左右,都沒開票
不會的,你再認真看一下的第一個應收賬款是799,第二個應收賬款是999啊,然后第三個應收賬款是220,你再看一下
借:應收賬款799 貸:主營業(yè)務收入 借:銀行存款999 貸:應收賬款799 借:應收賬款200 貸:銀行存款200 是這樣嗎?不平衡呢
你好,你做錯了。第二個借銀行存款999,貸應收賬款999。 你收到了999呀,然后第一個和第二個分錄應收賬款在貸方有余額200,所以再做一個借應收賬款貸銀行存款返給對方的。
哦,獎勵的都這樣做賬,是嗎?另外我剛才說的收入100萬左右,不開票怎么處理呢
對的,是的,因為這樣可以降低你的稅款。
做無票收入就行 借銀行存款貸主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入,應交稅費。
他打算這個收入不報稅的,另外他說如果做賬,去年的不做,從今年開始,這樣可以嗎?
可以的,你別公戶收款。
可他去年的銷售收入基本上都不入公賬
另外有幾個股東的投資也是去年進的錢,反正他們是去年11月開始的,是不是要求連去年的賬做更好
想要隱瞞收入,不入公帳,可以的 補進去