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郭老師新年好!在線嗎?想向您請教個問題

2025-02-05 12:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-05 12:44

新年好, 在 具體的什么問題?

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 12:46

公司銷售給用戶的獎勵能做成本抵扣企業(yè)所得稅嗎?

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 12:47

比如說:銷售一個999元的產(chǎn)品,然后返點給客戶200元

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齊紅老師 解答 2025-02-05 12:49

你的意思是200成本費用嗎?是的話,需要對方給你開發(fā)票才行 做銷售費用

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 12:52

那怎么分錄呢

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 12:53

比如我買產(chǎn)品一套999元,公司獎勵我200元,這個要怎么分錄才能抵扣企業(yè)所得稅

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 12:54

對了,這樣獎勵增值稅不是要交挺好的

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 12:54

畢竟已銷售有收入

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齊紅老師 解答 2025-02-05 12:55

你收到的獎勵是做收入 銷售一個999元的產(chǎn)品,然后返點給客戶200元 這個不一樣

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 12:58

我是收入,現(xiàn)在我是想咨詢銷售產(chǎn)品的公司

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齊紅老師 解答 2025-02-05 12:59

你銷售出去A產(chǎn)品,對方還給你返利,是這個意思嗎?借銀行存款貸主營業(yè)務收入產(chǎn)品收入應交稅費,應交增值稅 反利。借銀行存款貸其他業(yè)務收入應交稅費

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 13:06

我銷售產(chǎn)品給B得999元,然后返利給B200元,是要做銷售產(chǎn)品公司的賬

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齊紅老師 解答 2025-02-05 13:07

那你直接按照799來確認收入不就行了。借應收賬款799貸主營業(yè)務收入,應交稅費 借銀行存款貸應收賬款999借,應收賬款貸銀行存款200。

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 13:15

那么200元不是一直掛應收賬款啦!公司可以把999都轉(zhuǎn)入公賬的,對了公司現(xiàn)在還沒開始做賬,去年11月開始營業(yè)的,他們不知道要做賬,是春節(jié)走訪才知道的,我講了才重視,所以想叫我?guī)妥鲑~

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 13:16

目前公賬已收100萬左右,都沒開票

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齊紅老師 解答 2025-02-05 13:17

不會的,你再認真看一下的第一個應收賬款是799,第二個應收賬款是999啊,然后第三個應收賬款是220,你再看一下

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 13:22

借:應收賬款799 貸:主營業(yè)務收入 借:銀行存款999 貸:應收賬款799 借:應收賬款200 貸:銀行存款200 是這樣嗎?不平衡呢

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齊紅老師 解答 2025-02-05 13:24

你好,你做錯了。第二個借銀行存款999,貸應收賬款999。 你收到了999呀,然后第一個和第二個分錄應收賬款在貸方有余額200,所以再做一個借應收賬款貸銀行存款返給對方的。

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 13:25

哦,獎勵的都這樣做賬,是嗎?另外我剛才說的收入100萬左右,不開票怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2025-02-05 13:26

對的,是的,因為這樣可以降低你的稅款。

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齊紅老師 解答 2025-02-05 13:27

做無票收入就行 借銀行存款貸主營業(yè)務收入或者其他業(yè)務收入,應交稅費。

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 13:40

他打算這個收入不報稅的,另外他說如果做賬,去年的不做,從今年開始,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-05 13:40

可以的,你別公戶收款。

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 14:05

可他去年的銷售收入基本上都不入公賬

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快賬用戶4251 追問 2025-02-05 14:06

另外有幾個股東的投資也是去年進的錢,反正他們是去年11月開始的,是不是要求連去年的賬做更好

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齊紅老師 解答 2025-02-05 14:07

想要隱瞞收入,不入公帳,可以的 補進去

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