你好計提盈余公積 分紅就可以的
老師,我上個月有未分配利潤貸方余額-1093.75,本月結(jié)轉(zhuǎn)費用后,利潤分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤,金額是怎么算? 借:利潤分配-未分配利潤 68448.27,貸本年利潤 68448.27 老師是這樣寫嗎 ?還是反一反
老師,這道題怎么做?利潤分配--未分配利潤的科目余額是在貸方還是借方?
年底扎帳,科目余額表未分配利潤年初有1萬導(dǎo)致年底還有一萬在貸方怎么回事,需要怎么處理
老師,利潤分配貸方余額190萬,一直在這放著還是需要怎么處理呢
金蝶科目余額表數(shù)據(jù)錄入用友作為期初余額表怎么錄入數(shù)據(jù)
法人章可以用在幾個公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個項目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺空調(diào)4000多,因為如果是個人購買可以享受國補(bǔ),這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個人開出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
公司中標(biāo)了專項資金項目,已收到項目設(shè)備預(yù)付款,但是財政直接支付給設(shè)備供貨商,請問這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會算清繳的,還有里面填表時的彌補(bǔ)虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報稅時我該怎么處理?會計上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報驗,但開票了,后來不小心給刪除了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
按什么比例計提盈余公積呢
法定盈余公積10% 任意的自己選擇
老師,那不提盈余公積也不分紅就放這放著有什么影響嗎
你好這個沒有影響的
利潤190萬一直掛在賬上合理嗎
可以的,沒有關(guān)系,不分紅可以。
老師,預(yù)付貨款發(fā)票收不回來了可以做營業(yè)外支出處理嗎?這樣減少利潤分配了,可以這樣操作嗎
比如你購買商品的,你做商品里面就可以的,銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本。
就是和有發(fā)票的一樣做。
那不是需要繳納增值稅嗎
預(yù)付是你提前支付給對方的 這個不是你們單位的預(yù)收款,不需要交增值稅。
銷售不得交增值稅嗎,沒進(jìn)項發(fā)票
一般納稅人銷項稅額減進(jìn)項稅額來交。如果你沒有進(jìn)項稅額的話,那你只能全額繳納 但是你上面寫的是預(yù)付貨款,發(fā)票收不回來,是你預(yù)付給別人的,不是嗎?
是的,預(yù)付貨款,發(fā)票收不回來了
借庫存商品貸預(yù)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。如果是購買商品的作者。
如果是購買商品的做這個。
那這個沒有發(fā)票的不得需要繳納增值稅和所得稅嗎
沒有發(fā)票的不需要交增值稅呀,他不允許抵扣所得稅呀。這又不是收入,他交什么增值稅?按照哪一個項目來交。