您好,這個的話,稅率是1個點,你這個賣給甲公司屬于自產(chǎn)自銷的,也是小規(guī)模1個點
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎
我公司(小規(guī)模納稅人)是甲網(wǎng)站授權(quán)代理商,合作模式是我公司按其指定價格售賣網(wǎng)站產(chǎn)品套餐,按月銷售總額給我們返傭金,我們開傭金發(fā)發(fā)票給其網(wǎng)站,客戶打款給我們,我們給其在后臺開通套餐,然后開票給客戶,我們和甲網(wǎng)站的合同模式是FD模式,客戶可以直接在自已后臺開發(fā)票,等于是甲網(wǎng)站直接開票給客戶,我們代收款,但在售賣套餐中我們加了價,我們給客戶開票,就沒要他們在后臺自已開票了,我舉個例子,如一個套餐,規(guī)定售價是4000元,但們賣了4200元,就沒告訴客戶可以其后臺開票,我們直接開4200元發(fā)票開客戶,但我們還要充值4000元到其后臺購買產(chǎn)品套餐,怎么進行會計處理呢????我是這樣做會計分錄的,????借:應(yīng)收帳款???XX客戶???4200????貸:應(yīng)付帳款??甲網(wǎng)站??4000????貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)41.58?????主營業(yè)務(wù)收入?158.42?????我們向客戶開4200元(含稅)發(fā)票,甲網(wǎng)站不開票給我們,這樣的會計處理對嗎 我們在網(wǎng)站充值,甲網(wǎng)站不開發(fā)票給我們
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2021年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)以還本銷售方式向乙辦公設(shè)備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設(shè)備租賃公司退還全部貨款的80%;銷售部員工乘坐飛機到國內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元、民航發(fā)展基金2000元;為慶祝勞動節(jié),將外購的300條空調(diào)被作為福利發(fā)給職工;為表彰先進,將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工;將自產(chǎn)的200張會議桌交付丙家具商城代銷;將購進的3臺數(shù)控開料機床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經(jīng)營用房。已知:銷售增值稅稅率為13%,購進航空旅客運輸服務(wù)進項稅額9%,取得扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當(dāng)月扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計算甲公司當(dāng)月銷售L型辦公桌增值稅銷項稅額,并列出甲公司出租經(jīng)營用房應(yīng)繳納哪些稅;(2)甲公司當(dāng)月取得航空運輸電子客票行程單,計算準(zhǔn)予抵扣的進項稅額;(3)列出應(yīng)視同銷售貨物征收增值稅的業(yè)務(wù)。
甲公司小規(guī)模納稅人賣給工會咸鴨只,魚條,稅率多少,黑豬肉份(找農(nóng)業(yè)合作社代養(yǎng)然后賣給甲公司是否屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)業(yè)品,稅率多?)
甲公司小規(guī)模納稅人賣給工會咸鴨只,魚條,稅率多少,黑豬肉份(找農(nóng)業(yè)合作社代養(yǎng)然后賣給甲公司是否屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)業(yè)品,稅率多?)老師也放假了嗎
老師,公司的凈資產(chǎn)負(fù)數(shù),認(rèn)繳2700萬,實繳13000元,現(xiàn)在要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓額15000元,之前取得時是0元取得,這個需要多少稅費?怎么計算?謝謝
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)收到的去年的專票對方給我們開錯了,想讓對方紅沖重新開具,對方紅沖后重新開具給我們,金額稅額不變,我怎么賬務(wù)稅務(wù)處理
老師好,請問一年期的財產(chǎn)責(zé)任險怎么入賬?
小規(guī)?,F(xiàn)在可以開1%的專票嗎
老師,我上周報了工商年報,為啥我在企查查看了還是不顯示24年的
老師,工程項目合同里,施工方承擔(dān)水土補償費合理嗎
供應(yīng)商賬戶凍結(jié),貨款支付給了委托收款的一家公司,這個發(fā)票應(yīng)該誰開?
老師您好,我想問下就是我是一般納稅人門窗廠,我現(xiàn)在比如當(dāng)天收到原材料的發(fā)票,然后當(dāng)天付款,這種我用不用在過一遍應(yīng)付賬款,我現(xiàn)在好多也是直接沒有過應(yīng)付賬款,因為是當(dāng)月收到發(fā)票,然后當(dāng)月再付款。這種正規(guī)的應(yīng)該是怎么記賬合適呢
這個分錄怎么寫,有圖讓寫分錄
你好老師請問一下,我們公司是建筑公司,現(xiàn)在甲方給我們以房子的形式頂賬,我們呢又把房子賣給了個人,這個我們應(yīng)該怎么做賬流程,還有就是需要交哪些稅
1、第1咸肉和魚1%增值稅,2、黑豬肉份(找農(nóng)業(yè)合作社代養(yǎng)然后合作社賣給甲公司(每公斤18元包括養(yǎng)殖人工費,飼料等,黑豬是否屬于自產(chǎn)自銷農(nóng)業(yè)品,稅率多?)
您好,第一個咸肉和魚,是1%,然后肉份那些,也是相當(dāng)于自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品
自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅是嗎?
您好,對的,這個是免稅的