同學(xué),你好 紅沖發(fā)票,1月份就可以抵扣當(dāng)月的銷(xiāo)售稅額
老師,我有一個(gè)12月份開(kāi)的發(fā)票開(kāi)重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢耍夷茉?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額填寫(xiě)到12條其他免稅銷(xiāo)量額這一項(xiàng)?也就是說(shuō)只報(bào)所開(kāi)專(zhuān)票3%的增值稅,不再減去這個(gè)紅沖的稅額了,是嗎
一般納稅人,在11月開(kāi)出一張專(zhuān)票,然后12月要紅沖,已在12月3日紅沖,,在12月5日發(fā)覺(jué)是紅沖錯(cuò)誤,但是購(gòu)買(mǎi)方在12月5日下午3點(diǎn)左右,已抄稅,但是我這里是5日4點(diǎn)左右紅沖作廢,購(gòu)買(mǎi)方發(fā)消息說(shuō)我把專(zhuān)票紅沖了,確實(shí)這張專(zhuān)票是開(kāi)具給購(gòu)買(mǎi)方的,我要怎么處理呢?
老師你好,去年12月開(kāi)的專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)月沖紅,只是公司名稱(chēng)更改了,現(xiàn)在沖紅之后 再開(kāi)一份,名稱(chēng)金額一樣的發(fā)票,對(duì)增值稅有無(wú)影響呢?去年12月的已經(jīng)申報(bào)了嘛
老師好,23年12月銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票已入賬報(bào)稅,24年1月份紅沖,重新開(kāi)具一張比原發(fā)票多1分錢(qián)的專(zhuān)票,對(duì)我23年12月份的賬和稅有影響嗎?
辦公室用的抽紙入辦公費(fèi)嗎?拿的餐盒筷子之類(lèi)的呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),有一個(gè)人添寫(xiě)完員工信息還沒(méi)報(bào)送,請(qǐng)問(wèn)可以刪除嗎?
報(bào)關(guān)單是cif成交方式,總金額10000,運(yùn)費(fèi)390,保費(fèi)10塊,賬務(wù)處理的分錄怎么做
老師好,餐飲門(mén)店員工打爛餐具賠償給公司的款如何做賬?
老師,19年多開(kāi)了方票,19年那時(shí)是紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開(kāi)電子發(fā)票紅沖么? 那紅沖以后,已交了的稅金如何處理?
請(qǐng)問(wèn)酒店為住戶購(gòu)買(mǎi)的一年期的團(tuán)體意外險(xiǎn)該怎么記賬?
出差談業(yè)務(wù)產(chǎn)生了1萬(wàn)多的餐飲費(fèi)可以計(jì)入差旅費(fèi)嗎
老師你好附加稅計(jì)提按正常的稅率計(jì)提,繳納時(shí)是減半繳納請(qǐng)問(wèn)要怎么做呢
酒店的免費(fèi)礦泉水應(yīng)該怎么做賬?
麻煩找下宋生老師,是按照凈資產(chǎn)乘轉(zhuǎn)讓比例這個(gè)算的是什么
2024年12月開(kāi)的專(zhuān)票稅額,可以直接抵扣2025年的專(zhuān)票稅額是嗎?
同學(xué),你好 你1月開(kāi)具紅字發(fā)票,可以抵扣1月份及以后的增值稅