同學(xué),你好 紅沖發(fā)票,1月份就可以抵扣當(dāng)月的銷售稅額
老師,我有一個(gè)12月份開的發(fā)票開重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢?,我能?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,2022年9月份紅沖了一張2021月份的發(fā)票:2021年稅率是1%,紅沖稅率也是1%,稅費(fèi)為負(fù)的。但是2022年4月后小規(guī)模普票免增值稅了,這個(gè)報(bào)增值稅報(bào)表,是不是應(yīng)該把這張紅沖的發(fā)票不含稅銷售額填寫到12條其他免稅銷量額這一項(xiàng)?也就是說只報(bào)所開專票3%的增值稅,不再減去這個(gè)紅沖的稅額了,是嗎
一般納稅人,在11月開出一張專票,然后12月要紅沖,已在12月3日紅沖,,在12月5日發(fā)覺是紅沖錯(cuò)誤,但是購(gòu)買方在12月5日下午3點(diǎn)左右,已抄稅,但是我這里是5日4點(diǎn)左右紅沖作廢,購(gòu)買方發(fā)消息說我把專票紅沖了,確實(shí)這張專票是開具給購(gòu)買方的,我要怎么處理呢?
老師你好,去年12月開的專用發(fā)票,這個(gè)月沖紅,只是公司名稱更改了,現(xiàn)在沖紅之后 再開一份,名稱金額一樣的發(fā)票,對(duì)增值稅有無影響呢?去年12月的已經(jīng)申報(bào)了嘛
老師好,23年12月銷項(xiàng)專用發(fā)票已入賬報(bào)稅,24年1月份紅沖,重新開具一張比原發(fā)票多1分錢的專票,對(duì)我23年12月份的賬和稅有影響嗎?
老師有2項(xiàng)經(jīng)營(yíng)范圍,加工涂料(可能是自己生產(chǎn)的)2,建筑服務(wù) (用涂料給別人刷外墻 老師在什么時(shí)候交肖費(fèi)稅)
老師即有增值稅又有銷費(fèi)稅怎么寫分錄
老師,請(qǐng)問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時(shí)能不能退還契稅
對(duì)方是個(gè)體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請(qǐng)問個(gè)體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計(jì)按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個(gè)嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計(jì)為“債券投資——應(yīng)計(jì)利息”了。還有一個(gè)知識(shí)點(diǎn)是,把資本化期間的長(zhǎng)期借款利息計(jì)為“長(zhǎng)期借款——應(yīng)計(jì)利息”了。疑問是:假如每年年末計(jì)息一次,如果某年資本化期間不足十二個(gè)月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級(jí)明細(xì)應(yīng)計(jì)利息?
私對(duì)公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項(xiàng)附加扣除嗎?
怎么添加不了項(xiàng)目信息?
2024年12月開的專票稅額,可以直接抵扣2025年的專票稅額是嗎?
同學(xué),你好 你1月開具紅字發(fā)票,可以抵扣1月份及以后的增值稅