這個是收到的還是你們開出去的?
老師好,請問去年有比成本預(yù)估了,業(yè)務(wù)發(fā)生在去年,發(fā)票是今年匯算清繳后才拿到,稅務(wù)要求我們調(diào)增了這筆成本,那補交的稅款我該怎么做呢,小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,要做進利潤分配未分配利潤嗎?
老師,比如我們今年補繳去 年的企業(yè)所得稅,不是要調(diào)未分配利潤嗎?那分錄做好后是這個月的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤會變嗎?如果是今年的變,為什么還要通過以前年度損益調(diào)整
老師,我們2020年未分配利潤-3556526.71元,其中有包括水電房租300多萬無發(fā)票,我匯算清繳時調(diào)增利潤300多萬,這樣下來我2021年的資產(chǎn)負(fù)債表里利潤表還是調(diào)整之前的,這個需要怎么處理嗎?
老師請問我們2021年底利潤為正數(shù),企業(yè)所得稅已經(jīng)交了,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤的金額有7萬多,這個怎么處理?如果一直不管掛在這個科目有什么風(fēng)險
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備做2022年企業(yè)所得稅匯算清繳,我在2022年10月的時候做了這樣一筆分錄(補2021年忘記出庫)借:以前年度損益調(diào)整5萬貸原材料5萬、借:利潤分配-未分配利潤5萬貸:以前年度損益調(diào)整5萬,我現(xiàn)在做2022年匯算清繳,需要做什么嗎?意思就是需要填哪些表調(diào)增還是調(diào)減的嗎?
老師 張三把股份40萬轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個意思嗎?還是兩個意思?怎么區(qū)分
請問鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
我們收到的票,當(dāng)時過賬了,進項要轉(zhuǎn)出,交所得稅和增值稅
實際沒業(yè)務(wù) 借預(yù)付賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 這么做的嗎
當(dāng)時我不知道有沒轉(zhuǎn)出去,就是現(xiàn)在我每月要扣款,我不知道怎么做,完稅證明這個月開所得稅,下個月開增值稅
做了成本費用 跨年了做我上面的就可以
所得稅匯算表要調(diào)整嗎,還有我們付款的,怎么做,公戶扣款
納稅調(diào)增 接著上面的賬務(wù)處理 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款 借應(yīng)交稅費查補稅款 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費附加稅 借應(yīng)交稅費附加稅 貸銀行存款 增值稅附加稅 還交了那些
1.是用了未分配利潤這個科目,所得稅匯算表都要調(diào)整金額嗎,調(diào)的是虛增的價稅合計的金額,還是進項稅額 2.把之前預(yù)掛的往來或者沒付款的轉(zhuǎn)到借方,貸方?jīng)_未分配利潤,還有進項轉(zhuǎn)出,然后按你第二次發(fā)的全轉(zhuǎn)出來
第一個企業(yè)所得稅調(diào)增不含稅金額 增值稅需要轉(zhuǎn)出 增值稅和所得稅都不能抵扣 第二個之前沒支付的掛了哪個科目借方寫那個科目 還是安你之前掛帳的科目走