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郭老師,我們前幾年xu開的發(fā)票,今年補稅,這個做在未分配利潤,金額很大,我們需要匯算調(diào)什么嗎,這個未分配利潤數(shù)據(jù)比如減少了100萬,需要怎么處理

2025-01-23 17:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-23 17:53

這個是收到的還是你們開出去的?

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快賬用戶5145 追問 2025-01-23 19:39

我們收到的票,當(dāng)時過賬了,進項要轉(zhuǎn)出,交所得稅和增值稅

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齊紅老師 解答 2025-01-23 19:44

實際沒業(yè)務(wù) 借預(yù)付賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 這么做的嗎

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快賬用戶5145 追問 2025-01-23 19:46

當(dāng)時我不知道有沒轉(zhuǎn)出去,就是現(xiàn)在我每月要扣款,我不知道怎么做,完稅證明這個月開所得稅,下個月開增值稅

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齊紅老師 解答 2025-01-23 19:54

做了成本費用 跨年了做我上面的就可以

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快賬用戶5145 追問 2025-01-23 20:06

所得稅匯算表要調(diào)整嗎,還有我們付款的,怎么做,公戶扣款

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齊紅老師 解答 2025-01-23 20:09

納稅調(diào)增 接著上面的賬務(wù)處理 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費查補稅款 借應(yīng)交稅費查補稅款 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)交稅費附加稅 借應(yīng)交稅費附加稅 貸銀行存款 增值稅附加稅 還交了那些

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快賬用戶5145 追問 2025-01-23 21:36

1.是用了未分配利潤這個科目,所得稅匯算表都要調(diào)整金額嗎,調(diào)的是虛增的價稅合計的金額,還是進項稅額 2.把之前預(yù)掛的往來或者沒付款的轉(zhuǎn)到借方,貸方?jīng)_未分配利潤,還有進項轉(zhuǎn)出,然后按你第二次發(fā)的全轉(zhuǎn)出來

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齊紅老師 解答 2025-01-23 23:56

第一個企業(yè)所得稅調(diào)增不含稅金額 增值稅需要轉(zhuǎn)出 增值稅和所得稅都不能抵扣 第二個之前沒支付的掛了哪個科目借方寫那個科目 還是安你之前掛帳的科目走

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這個是收到的還是你們開出去的?
2025-01-23
是的,實際要彌補的虧損是71萬
2024-02-21
你好,這個月資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤會變, 但是利潤表不會變,所以沒有影響今年的利潤和企業(yè)所得稅。
2020-12-11
你好,符合這個關(guān)系就可以了 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調(diào)整
2023-07-10
你好,你說的資產(chǎn)負(fù)債表位分配利潤期末減期初不等于利潤表凈利潤,是這個意思吧?
2024-06-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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