你好,做沖紅去年做的分錄,做負(fù)數(shù)分錄,開完正確的發(fā)票再重新做個(gè)正確的就可以
客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
客戶稅號(hào)變了,我們開票還是按原來的稅號(hào)開的,票已經(jīng)給客戶好幾個(gè)月了,客戶也沒發(fā)現(xiàn),款已付一部分,今天我們?cè)匍_票才發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,這個(gè)怎么處理?普通發(fā)票
老師好,公司去年12月份代開了一張157000的專票。客戶今年6月份把錢打過來了。但是客戶想讓我們把原來的票作廢,重新開過。 我們根據(jù)客戶要求,7月開了紅字發(fā)票。重新開了專票。 請(qǐng)問這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做啊?
老師!我們公司2022年8月開了1萬塊錢專票,稅也交了,但是現(xiàn)在客戶要退票重新開7000的發(fā)票,我是把去年的發(fā)票充紅,現(xiàn)在重新開票,稅錢怎么才能退回呢?
去年八月開的1%專票客戶發(fā)現(xiàn)公司稅號(hào)不對(duì),我今天給客戶重開了,分錄怎么做?稅怎么退?
您好,財(cái)務(wù)裝訂納稅申報(bào)資料時(shí),每個(gè)月的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣勾選統(tǒng)計(jì)表,需要裝訂在里面嗎?
想請(qǐng)問一下關(guān)于副食品出口退稅 對(duì)這一類產(chǎn)品核查很嚴(yán)嗎?主要是查哪些類情況? 我公司出口了一批副食品產(chǎn)品,在退稅時(shí)稅務(wù)局表示要核查上游 的上游。就是產(chǎn)品的第一手貨源方?這一拖就是好幾個(gè)月了,毫無進(jìn)展
老師,你好,請(qǐng)問污水費(fèi)椒計(jì)入什么費(fèi)用,是直接跟水費(fèi)計(jì)入在一起嗎
老師您好,咨詢一個(gè)問題,我公司進(jìn)口一批貨物,報(bào)關(guān)單價(jià)數(shù)量金額已定,在海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)候海關(guān)把價(jià)格提高了,導(dǎo)致貨物成本提高,與應(yīng)付國外客戶的金額不符,差額記到哪里
增值稅申報(bào)表上,期末未繳稅額(多繳為負(fù)數(shù)),這個(gè)是取得哪個(gè)數(shù)據(jù)呢
政府付給企業(yè)采購款,企業(yè)從公司采購蔬菜給政府,收到公司的采購發(fā)票并支付給公司采購款。企業(yè)角度,這些怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人和一般納稅人交的所得稅各交百分之多少,例如應(yīng)納所得額都是450萬
公司發(fā)快遞的發(fā)票專票可以抵扣嗎?應(yīng)該是可以的吧和業(yè)務(wù)相關(guān)的是不是都可以
出口企業(yè)增值稅稅負(fù)怎么計(jì)算?
老師你好,開發(fā)票時(shí),有“勞務(wù)服務(wù)”這個(gè)稅目嗎?
具體分錄怎么做
稅金負(fù)數(shù)?涉及到退稅
涉及到退稅嗎
銷項(xiàng)一正一負(fù)不涉及退稅
如:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)