借預(yù)付賬款,貸應(yīng)付職工薪酬, 借應(yīng)付職工薪酬,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 這個(gè)是紅沖你12月份的暫估的, 然后再做發(fā)票的。 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸預(yù)付賬款 然后今年的紅沖之前的在做發(fā)票的。
老師,您好!公司的房租是一年付一次,做的是預(yù)付賬款。每個(gè)月正常分?jǐn)偡孔狻H绻型?月就收到了1年的房租發(fā)票,這個(gè)要怎么做做賬?
廠房租金一年7萬(wàn),剛租時(shí)第1個(gè)月只付了2萬(wàn),第3個(gè)月才把余下的付清。那第一個(gè)月月底還要記房租的攤銷(xiāo)費(fèi)用嗎?還是等到第3個(gè)月付清之后,在第3個(gè)月月底做攤銷(xiāo)費(fèi)用呢。如果是在第1個(gè)月做,那這個(gè)又要怎么做呢
老師 咨詢你一個(gè)問(wèn)題 比如店鋪?zhàn)饨? 一個(gè)月10000 我10月性支付了一個(gè)季度的租金3萬(wàn) 12月才收到發(fā)票 那我10賬 借:預(yù)付賬款-房租 3萬(wàn) 貸:銀行存款 3萬(wàn) 10月計(jì)提房租 借:管理費(fèi)用-房租 1萬(wàn) 貸預(yù)付賬款 1萬(wàn) 到12月我就全部沖完了預(yù)付 那,我收到發(fā)票的時(shí)候 怎么做賬呢?
你好老師:我9.10.11月房租費(fèi)付給房東后,每個(gè)月記了借:預(yù)付賬款,辦公所租金,貸銀行存款,房東在去年11月開(kāi)了9-12月的發(fā)票,但是我今年1月份才記借管理費(fèi),貸:預(yù)付帳款可以的嗎
老師,24年12月租的員工宿舍,我忘記索要房東的發(fā)票了,3個(gè)員付一次款,請(qǐng)問(wèn)可以在1月份一起索要2個(gè)月的租金嗎?這個(gè)賬是怎么做?付3個(gè)月房租已經(jīng)做了預(yù)付賬款,分?jǐn)傊?個(gè)月的費(fèi)用了
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)