您好,一個資產(chǎn)一個負(fù)債,是不是都多了還是都少了,一個多一個少可以悄悄借貸做平

庫存表期初余額和庫存商品明細(xì)賬不一樣怎么調(diào),不調(diào)賬只調(diào)庫存表
老師。商貿(mào)企業(yè)庫存商品余額混亂 賬面商品余額和進(jìn)銷存余額對不上。 這種亂賬我應(yīng)該怎么調(diào)整
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費- 怎么做了呢
老師,庫存期初和期末,對不上,怎么調(diào)帳
老師,我們向一家公司采購物品,對方公司少開發(fā)票六分,又不愿意改發(fā)票,我自己做了一筆調(diào)賬,借庫存商品0.6,貸應(yīng)付賬款0.6,這樣應(yīng)付賬款跟這家公司對上了,庫存不對了,這個庫存我怎么調(diào)
老師,技術(shù)咨詢服務(wù)費7000元,這個報銷需要合同協(xié)議嗎?
你好老師,電商企業(yè)第三方平臺收到錢就要確認(rèn)收入嗎?客戶充值1000贈送100這種怎么做賬務(wù)處理?
@樸老師,請教下公司在私人手里面買了一個工程車輛,但是只有個轉(zhuǎn)賬手續(xù),后面沒有任何附件,這樣一般需要什么資料作為完善;如果補充不了資料,是不是只有納稅調(diào)增,然后把賬務(wù)沖回,掛在個人頭上做往來?往來后面也沒有附件這樣風(fēng)險大不大。
老師您好。今年三季度企業(yè)所得稅預(yù)報時出現(xiàn)了一個“應(yīng)付職工薪酬”,其中包含勞務(wù)派遣的嗎?我們付對方費用時有收到勞務(wù)派遣公司的勞務(wù)發(fā)票的,我們也未為此部分人申報個稅
小規(guī)模一個季度45萬是累積算,還沒個月都不超15萬呢?
老師,電商平臺推送給稅務(wù)局的數(shù)據(jù),是含稅的還是不含稅的呀?
處置固定資產(chǎn)怎么做賬
老師,新企業(yè)所得稅已計入成本的包括1月份支付上年12月份社保嗎?
老師,對公有單位給公司轉(zhuǎn)款,這樣需不需要什么附件完善轉(zhuǎn)賬手續(xù),還是直接掛往來不管他!
老師,這種情況怎么處理?
庫存商品是多了 期初弄多了 應(yīng)付賬款到是才一個 金額不一致
分錄要怎么做呀
您好,借:應(yīng)付? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? 銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫存商品 價格可以低一點,主營業(yè)務(wù)收入和成本金額一樣,不產(chǎn)生利潤
老師 就是我應(yīng)付的金額沒那么多
就是庫存商品差異大
哦哦,那我們產(chǎn)品有沒有什么特殊,比如有保質(zhì)期可以報廢
沒有 相對于我這個只是做賬 期初是錄進(jìn)去的
哦哦,那期初錄錯了,我們把期初更正嘛
而且我主營業(yè)務(wù)收入都掛不了 我的全部都是跟門店掛鉤的
要咋更正呀
哦哦,那只有哪里錯了,我們改哪里了,去更正期初
好吧 我也不知道要咋弄
您好,不用擔(dān)心,慢慢就有經(jīng)驗了,都是這樣過來的