您好,一個資產(chǎn)一個負債,是不是都多了還是都少了,一個多一個少可以悄悄借貸做平
庫存表期初余額和庫存商品明細賬不一樣怎么調(diào),不調(diào)賬只調(diào)庫存表
老師。商貿(mào)企業(yè)庫存商品余額混亂 賬面商品余額和進銷存余額對不上。 這種亂賬我應(yīng)該怎么調(diào)整
暫估入賬發(fā)票未收到款已付,付款 借:預(yù)付賬款*i 貸:銀行存款 暫估:借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 ,現(xiàn)在月初紅沖暫估入賬 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 收到發(fā)票 借:庫存商品 應(yīng)交稅費- 怎么做了呢
老師,庫存期初和期末,對不上,怎么調(diào)帳
老師,我們向一家公司采購物品,對方公司少開發(fā)票六分,又不愿意改發(fā)票,我自己做了一筆調(diào)賬,借庫存商品0.6,貸應(yīng)付賬款0.6,這樣應(yīng)付賬款跟這家公司對上了,庫存不對了,這個庫存我怎么調(diào)
沒有公戶呢,能開發(fā)票嗎,
請問老師,公司的經(jīng)營地址是老板的孩子住宅性用房,沒有租金。房產(chǎn)稅按租賃交還是按余值交?做經(jīng)營地址變更時需要提供租賃合同嗎?租賃合同的租期和租金怎么寫?
會計,屬于半瓢水,應(yīng)聘到一家水產(chǎn)養(yǎng)殖公司,還是高薪技術(shù)企業(yè),之前沒有帳,不知道從何下手,能不能給個方向
資產(chǎn)負債表里的固定資產(chǎn)核算 固定資產(chǎn)=固定資產(chǎn)余額-累計折舊-固定資產(chǎn)減值準備 那長期待攤銷需要減嗎?
免抵退稅五步法,如果第二步抵稅,銷項-進項的結(jié)果是正數(shù),那就直接交稅,不用往下面計算了,是嗎?
老師,我們裝修請了一位專業(yè)人士監(jiān)工,給服務(wù)費10000每月,公戶付款到其私戶,沒有發(fā)票,我們只用回單做賬嗎?還需要和他簽一份協(xié)議之類的附在回單后面嗎
老師,你好。公司賬戶的車過戶賣給私人,需要交什么稅呢。買價10萬,已折舊4年,現(xiàn)銷售價4萬
您好~想咨詢下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫在黃色標注處嗎? 2. 第一行藍色 一般都填寫哪些項目?兩行藍色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買谷回來打成大米,,我們買的打米的機器入什么費用
已申報社保9月社保,未繳費,還能撤銷嗎?怎樣操作?
庫存商品是多了 期初弄多了 應(yīng)付賬款到是才一個 金額不一致
分錄要怎么做呀
您好,借:應(yīng)付? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? 銷項稅 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?貸:庫存商品 價格可以低一點,主營業(yè)務(wù)收入和成本金額一樣,不產(chǎn)生利潤
老師 就是我應(yīng)付的金額沒那么多
就是庫存商品差異大
哦哦,那我們產(chǎn)品有沒有什么特殊,比如有保質(zhì)期可以報廢
沒有 相對于我這個只是做賬 期初是錄進去的
哦哦,那期初錄錯了,我們把期初更正嘛
而且我主營業(yè)務(wù)收入都掛不了 我的全部都是跟門店掛鉤的
要咋更正呀
哦哦,那只有哪里錯了,我們改哪里了,去更正期初
好吧 我也不知道要咋弄
您好,不用擔心,慢慢就有經(jīng)驗了,都是這樣過來的