借管理費用0.06 借庫存商品? -0.06

老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費——進項 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
老師,公司購買了一筆貨,購進時候做了 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款—暫估 后期付了錢又做 借:應(yīng)付賬款—某公司 貸:銀行存款 現(xiàn)在是我知道這筆貨款的發(fā)票是不能取得了,我應(yīng)該如何處理
老師,我們公司一直跟同一個供貨商拿貨,拿貨是我做分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 但是我們都是一筆一筆付錢的所以我又做 借 應(yīng)付賬款—某公司 貸 銀行存款 后期他給我開了一張發(fā)票,因為我們一直有拿貨,他開的票跟我應(yīng)付賬款的額度對不上,這種我拿到發(fā)票時候摘要怎么寫呢 具體怎么做分錄呢
老師,我們公司采購一批貨,完了錢付了,貨也發(fā)給我們了,但票沒來,我做分錄是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估是嗎?那付給對方的錢,是借應(yīng)付賬款(某公司)貸銀行存款,這樣做對不
請教老師:公司是預(yù)付了貨款,但是因為疫情,貨很早就收到了,但是發(fā)票遲遲末到,但公司又把商品賣給客服了。我可以這樣做分錄嗎:借:庫存商品-暫估 貸:預(yù)付賬款 收到發(fā)票后我是不是應(yīng)該:借:庫存商品-暫估商品(紅字) 貸:預(yù)付賬款(紅字)然后再做一筆 借:庫存商品 貸 預(yù)付賬款
若8月開票確認收入,10月發(fā)生退貨,是沖減8月收入還是沖減10月收入
老師好!需要年度財務(wù)報告,我提供財務(wù)報表,是一樣的嗎?
2020年前虧損200萬,2021年-2025年9月盈利10萬,注銷時,是不是不能彌補往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?其他應(yīng)付款205萬轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是彌補往年虧損后繳納所得稅還是怎么樣?
老師好,建筑工程掛靠方開回來的發(fā)票計入了工程施工,現(xiàn)在要查欠哪個公司多少錢該怎么查呢
租賃合同8月簽的,有兩期房租,一期印花稅已經(jīng)申報了,另一期馬上要付了,再申報印花稅,合同日期寫今天可以嗎
老師,幼兒園的殘保金應(yīng)該怎樣申?工資額不管輸入多少都要交稅?
增值稅哪些專票可以抵扣進項?區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人嗎?
老師,我剛收到這樣一條信息。但是我2024年企業(yè)年報已經(jīng)報了的
上個月新增一個員工,但是當(dāng)月又離職了,9月份我給她做了社保轉(zhuǎn)入然后又做了退工, 難道要給她交9月份社保嗎?
申報企業(yè)所得稅的時候,需要填一個資產(chǎn)是否損失,這個怎么填
老師,為什么不是貸庫存商品0.06
這里不是領(lǐng)用,領(lǐng)用可以涉及稅