你好,這個(gè)你把差額計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就行了。
老師,我們公司是2018年成立的,我們老板2014年私人做了一個(gè)工程,在今年的時(shí)候,之前做工程的那家公司要求補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,今年我老板就開(kāi)了480萬(wàn)元的發(fā)票,工程款是2014年就付給他私人了,現(xiàn)在的問(wèn)題是:1.沒(méi)有成本票;2.開(kāi)的這480萬(wàn)的票,我應(yīng)該怎樣記賬,如果記應(yīng)收賬款,款實(shí)際在2014年已付,如果記成收到工程款,但現(xiàn)在看不出付款的記錄。
老師你好,我們小老板在淘寶買(mǎi)的東西是400元,但是發(fā)票是420元,多開(kāi)20元電子普票,但是付款395元,因?yàn)橛?元抵扣卷,請(qǐng)問(wèn)老師記賬是400元還是395元呢??急急
老師你好,我們老板今天拿一張收款收據(jù),上面寫(xiě)的驅(qū)動(dòng)器2個(gè),是維修的,老板說(shuō)能不能做賬,金額是1000元,我說(shuō)怎么不開(kāi)電子發(fā)票,他說(shuō)人家開(kāi)不出來(lái),請(qǐng)問(wèn)老師,收款收據(jù)開(kāi)的像個(gè)清單一樣,能不能做賬?老板有付款憑證?急急
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,供應(yīng)商在2023年6月份開(kāi)了一張專(zhuān)票3800元,然后供應(yīng)商作廢啦,但是他沒(méi)告訴我們,我們記賬了,然后供應(yīng)商在2023年8月份重開(kāi)了一張金額一樣發(fā)票也是3800,數(shù)量變化了,金額還是一樣的,跨年啦,我今天發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款欠供應(yīng)商款3800元,我問(wèn)了老板,老板說(shuō)之前6月份作廢了3800元,請(qǐng)問(wèn)老師怎么調(diào)整賬呀?就是6月份賬怎么沖掉呀?急急
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)原材料已入庫(kù)記賬,后期付款時(shí)少付了1萬(wàn)元(原因是品質(zhì)不好扣款1萬(wàn)),供應(yīng)商發(fā)票按照實(shí)際付款金額開(kāi)的,這個(gè)付款憑證要怎么記賬?
老師,你好。公司賬戶(hù)的車(chē)過(guò)戶(hù)賣(mài)給私人,需要交什么稅呢。買(mǎi)價(jià)10萬(wàn),已折舊4年,現(xiàn)銷(xiāo)售價(jià)4萬(wàn)
您好~想咨詢(xún)下,增值稅附表二中, 1. 紅沖的專(zhuān)用發(fā)票,數(shù)據(jù)都填寫(xiě)在黃色標(biāo)注處嗎? 2. 第一行藍(lán)色 一般都填寫(xiě)哪些項(xiàng)目??jī)尚兴{(lán)色數(shù)據(jù)不一致,主要是什么原因?
老師就是我們是谷物加工公司,,就是買(mǎi)谷回來(lái)打成大米,,我們買(mǎi)的打米的機(jī)器入什么費(fèi)用
已申報(bào)社保9月社保,未繳費(fèi),還能撤銷(xiāo)嗎?怎樣操作?
老師,餐飲行業(yè)一月的工作餐費(fèi)用怎么做賬,工作餐是用日常采購(gòu)的食材做的,沒(méi)有和銷(xiāo)售的分開(kāi),我們是按一個(gè)人一天15元算的,怎么做賬
老師,一般做什么賬時(shí)需要附合同?
個(gè)人所得稅的全部流程和分錄
老師我第一次報(bào)稅,之前都是交給代理記賬的做的,現(xiàn)在生意不好,我就自己接手了。能不能手把手教教我怎么報(bào)的。
老師供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票,多開(kāi)了一元錢(qián),怎么處理賬
老師好,為什么我的開(kāi)票實(shí)操我點(diǎn)了重做之后?“新增客戶(hù)編碼“沒(méi)有可以黏貼的內(nèi)容了
老師,我弄糊涂啦,分錄怎么寫(xiě),請(qǐng)老師寫(xiě)一下好么?
你借原材料2520,貸應(yīng)付賬款2520。 然后再借應(yīng)付賬款2520貸,銀行存款2516.9,營(yíng)業(yè)外收入3.1
老師,除了記賬到營(yíng)業(yè)外收入,還有別的方法記到別的科目么?
你好,你們不用付的就是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入。
其他的科目不合適。
好的,謝謝老師!
你好,不用客氣的了。
老師,營(yíng)業(yè)外收入摘要,怎么寫(xiě)?
你好,你就寫(xiě):結(jié)轉(zhuǎn)XX貨款優(yōu)惠金額