你好,這個(gè)系統(tǒng)它都是默認(rèn)在四季度的收入里面減去的。不是退之前的。

小規(guī)模納稅人第一季度有張發(fā)票忘記作廢,導(dǎo)致季度銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)需要全額繳納增值稅,4月份沖紅,之前多交的稅還能退回來(lái)嗎
我們公司是小規(guī)模納稅人,我現(xiàn)在要申報(bào)第三季度季報(bào),我在9月份開(kāi)具了三張普通增值稅發(fā)票,后來(lái)因?yàn)闃I(yè)務(wù)有變,我在10月份沖紅字發(fā)票了,但是我登錄電子稅務(wù)局,增值稅表單自動(dòng)生成的不含稅銷(xiāo)售額是7.8.9三個(gè)月之和,加上9月的發(fā)票,就超過(guò)30萬(wàn)了,需要交增值稅,但是9月發(fā)票,我在10月沖紅字了,怎么樣申報(bào)才能讓第三季度不用交增值稅呢?
老師我問(wèn)一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn)了,所以交了增值稅,但是九月份開(kāi)的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個(gè)是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個(gè)需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
老師請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模報(bào)增值稅,紅沖部分沒(méi)從開(kāi)票金額里面減去,紅沖4月份報(bào)稅已經(jīng)交了第一季度增值稅的,我該怎么操作啊?沒(méi)看到填紅沖部分已交增值稅的地方
小規(guī)模公司第一季度有47萬(wàn)的銷(xiāo)售額,超過(guò)規(guī)定的45萬(wàn),要繳納增值稅了,在4月份紅沖了一張兩萬(wàn)多的發(fā)票,實(shí)際利潤(rùn)額沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),但是要按照47萬(wàn)報(bào)稅,那我能在第二個(gè)季度申請(qǐng)退稅嗎,是在電子稅務(wù)局申請(qǐng)還是要去大廳申請(qǐng)呢?
自然人獨(dú)資有限責(zé)任公司是一人有限公司嗎
@董孝彬老師有在嗎??????
納稅人您好,系統(tǒng)顯示貴單位存在未申報(bào)的稅費(fèi)信息,請(qǐng)于10月27日前完成報(bào)送。如未如期申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)后續(xù)將根據(jù)《征收管理法》及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。如已辦理。 收到這個(gè)信息是指有未申報(bào)的稅費(fèi)嗎???
老師,小規(guī)模公司,計(jì)提增值稅,附加稅,所得稅,可以不用每個(gè)月計(jì)提么,比如第三季度,就在9月的報(bào)表里計(jì)提,因?yàn)樘顖?bào)完增值稅報(bào)表出來(lái)的金額比較準(zhǔn)確,每個(gè)月計(jì)提的話有可能會(huì)有0.01的小數(shù)點(diǎn)之差
個(gè)體戶查賬征收可以改為核定利潤(rùn)率的方式嗎
老師,值稅報(bào)表上的數(shù)跟企業(yè)所得稅的收入對(duì)上的嗎?這兩個(gè)要填一致嗎 我們有一個(gè)做充電樁公司不怎么開(kāi)發(fā)票,但是款都是收到公戶的,這怎么記賬?
老師個(gè)體工商戶定期定額3萬(wàn)元。是一個(gè)月3萬(wàn)元還是一個(gè)季度3萬(wàn)元?
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月開(kāi)票太多,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要交好多稅,可以下個(gè)月拿到發(fā)票認(rèn)證后退稅嗎?
亞馬遜低價(jià)商城的商品,雖然在國(guó)內(nèi)倉(cāng)出去的,也沒(méi)有報(bào)關(guān)單,但是賣(mài)給國(guó)外的??梢宰龀隹诿舛惵?,出口退稅呢
雙休公司,十月份法休長(zhǎng)假員工有請(qǐng)假不滿勤工資怎么算


謝謝老師
你好,不用客氣的了。