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老師,員工工資 6000,個(gè)稅 30 元,分錄這樣寫 借 管理費(fèi)用-工資 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬—60000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 30 銀行存款 5970 繳納個(gè)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 30 貸 銀行存款 30

2025-01-15 15:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-15 15:23

你好,沒錯(cuò)的,是這么做的

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快賬用戶3868 追問 2025-01-15 15:37

老師,有一項(xiàng)固定資產(chǎn)設(shè)備,一直未拿來生產(chǎn)廠品,機(jī)器的折舊入哪個(gè)科目,需要計(jì)入到產(chǎn)品成本計(jì)算折舊嗎

頭像
齊紅老師 解答 2025-01-15 15:38

他既然沒有參與生產(chǎn),就不能進(jìn)入到成本里面,我覺得可以進(jìn)入到管理費(fèi)用

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你好,沒錯(cuò)的,是這么做的
2025-01-15
借:管理費(fèi)用工資6000 貸應(yīng)付職工薪酬6000借:應(yīng)付職工薪酬30,貸應(yīng)交個(gè)稅30。
2023-08-08
借:管理費(fèi)用工資6000 貸應(yīng)付職工薪酬6000借:應(yīng)付職工薪酬30,貸應(yīng)交個(gè)稅30。
2023-08-08
可以的,可以這么做的。
2023-04-11
你好,不是的,借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅,貸銀行。
2022-07-26
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