你好,沒錯的,是這么做的
計提個稅是這樣的么,借管理費(fèi)用-職工工資6000貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅30
如果公司同意為員工支付個稅,不在員工工資里面扣除,公司為員工支付的這筆個稅怎么記賬呢? 比如員工工資6000,應(yīng)交個稅30元,公司實(shí)際發(fā)放員工工資6000元,公司公賬支付個稅30元, 計提工資,借:管理費(fèi)用-工資 6000,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資6000 發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資6000,貸:銀行存款6000 計提稅費(fèi),借:營業(yè)外支出60, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個人所得稅30 繳納個稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)——代繳個人所得稅30,貸:銀行存款30 是這樣記賬的嗎?
計提工資,借:管理費(fèi)用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個稅30。 還是借:管理費(fèi)用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個稅30銀行存款5970
計提工資,借:管理費(fèi)用工資6000 貸:應(yīng)付職工薪酬5970,應(yīng)交個稅30。支付,應(yīng)付職工薪酬5970 銀行存款 借,應(yīng)交個稅,貸,銀行存款 還是借:管理費(fèi)用工資6000,貸,應(yīng)付職工薪酬6000支付時應(yīng)付職工薪酬6000 應(yīng)交個稅30銀行存款5970
老師,員工工資 6000,個稅 30 元,分錄這樣寫 借 管理費(fèi)用-工資 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬—60000 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 30 銀行存款 5970 繳納個稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅 30 貸 銀行存款 30
你好,我今天去面試,然后那個老板就給我轉(zhuǎn)了兩次錢,一次一萬五,一次一萬六千多,讓我給他轉(zhuǎn)到公司賬戶,但是我沒有任何的收益,我沒盈利一分錢,這樣算違法嗎,因為我當(dāng)時也是腦子糊涂了,沒想明白就轉(zhuǎn)了,我以為就是幫忙而已
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師,資料一的營業(yè)凈利率和利潤留存率怎么算
老師您好,請問現(xiàn)在注冊資本實(shí)繳是多久內(nèi)交齊?
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負(fù)數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補(bǔ)虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,有一項固定資產(chǎn)設(shè)備,一直未拿來生產(chǎn)廠品,機(jī)器的折舊入哪個科目,需要計入到產(chǎn)品成本計算折舊嗎
他既然沒有參與生產(chǎn),就不能進(jìn)入到成本里面,我覺得可以進(jìn)入到管理費(fèi)用