你好,這個(gè)就是一年一次,你可以更正修改之前的。
老師,我還是剛才問你那個(gè)3萬年終獎(jiǎng)問題的。按你說的計(jì)提年終獎(jiǎng)帶小數(shù)點(diǎn)的,有點(diǎn)假,這個(gè)人不是銷售人員,他是研發(fā)人員。那就還按3萬年終獎(jiǎng)計(jì)提。那我在更正2020年12月報(bào)表的時(shí)候,合并工資申報(bào),他只用交795.6的稅,那我現(xiàn)在3月份申報(bào),然后這個(gè)月扣個(gè)稅,等于說是公司替他先交了個(gè)稅,然后他再還回來,我理解的對(duì)不對(duì)?
老師你好,麻煩問下:9月給員工都發(fā)放了數(shù)額不等的獎(jiǎng)金,但是有些員工收入不高,將獎(jiǎng)金并入當(dāng)年綜合所得計(jì)算個(gè)人所得稅較為劃算;有些員工收入較高,發(fā)放的獎(jiǎng)金不并入當(dāng)年綜合所得,而單獨(dú)作為年終獎(jiǎng)申報(bào)納稅較為劃算,申報(bào)時(shí)就按照每個(gè)人個(gè)稅算下來最少的方式選擇申報(bào)可以嗎?
關(guān)于 全年一次性獎(jiǎng)金 ,上一個(gè)單位在年初時(shí)已發(fā)了一筆,報(bào)稅時(shí)選擇了按 全年一次性獎(jiǎng)金 并在當(dāng)月預(yù)繳了稅;后續(xù)因?yàn)閱T工工作變動(dòng),新單位在本年末又發(fā)了一筆年終獎(jiǎng)。 請(qǐng)問 員工在年度個(gè)稅匯算清繳時(shí),可以自行修改選擇后一筆新單位的年終獎(jiǎng) 作為 全年一次性獎(jiǎng)金 來節(jié)稅嗎?因?yàn)榻?jīng)計(jì)算如將后一筆獎(jiǎng)金來作單獨(dú)報(bào)稅會(huì)更劃算,但是原單位預(yù)計(jì)不會(huì)幫修改申報(bào)。
老師,去年12月沒有計(jì)提全年一次性獎(jiǎng)金,1月份發(fā)了年終獎(jiǎng),如果并入綜合所得里申報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅會(huì)少點(diǎn)。但我有個(gè)疑問:這樣子23年全年的工資薪金168000+22年的獎(jiǎng)金120000.那等到24年匯算清繳時(shí),是不是會(huì)按20%算個(gè)稅了?
有個(gè)員工2023年的年終獎(jiǎng),財(cái)務(wù)申報(bào)工資的時(shí)候是給他按的是全年一次性獎(jiǎng)金收入所得報(bào)的個(gè)稅。反正這部分年終獎(jiǎng)也交過稅了,假如說現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候,年終獎(jiǎng)不并入綜合所得,比較劃算,退的稅比較多,就年終獎(jiǎng)就不管就行了唄?就匯算清繳的時(shí)候收入不選年終獎(jiǎng),反正之前申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)交過稅了,這個(gè)就算年終獎(jiǎng)的單獨(dú)計(jì)稅,對(duì)吧?
老師,工資綜合所得申報(bào)。6月員工沒人了,老板在另一個(gè)公司申報(bào)了工資,我7月還需要申報(bào)人嗎?
財(cái)稅2016,12號(hào)公告說的是一稅減半,兩稅減免嗎
請(qǐng)問健身房的主營業(yè)務(wù)收入如何確認(rèn)
老師,請(qǐng)問一下,我們公司的開出去的發(fā)票,跟開進(jìn)來的發(fā)票,都跟入庫單出庫單不是一致的,因?yàn)樯叮窟@又有什么關(guān)系呢?
老師,請(qǐng)問應(yīng)付賬款供應(yīng)商下面要設(shè)暫估嗎,有時(shí)侯發(fā)票沒來,怎么入賬
請(qǐng)問老師2022年有個(gè)股東投資款是他妻子卡轉(zhuǎn)入的,會(huì)計(jì)也做了實(shí)收資本也繳了印花稅。這種簽代付協(xié)議有用嗎?如果沒用是不是要原路退回,股東再轉(zhuǎn)進(jìn)來?會(huì)計(jì)分錄怎么調(diào)整呢
開具發(fā)票 本來要計(jì)入其他應(yīng)收款借方 我現(xiàn)在計(jì)入其他銀行付款借負(fù)數(shù)可以嗎
母體5跟8的區(qū)別在哪里呢?
債可以抵稅 優(yōu)先股在債券和股票之間 它的資本成本咋就比債高了啊?然后債是一定要還本付息的,優(yōu)先股在沒有盈利的時(shí)候還可以不發(fā)啊,老師,我沒說錯(cuò)吧
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得申報(bào)在哪里申報(bào) 個(gè)體工商戶不需要個(gè)稅申報(bào)吧
怎么更正啊,不是報(bào)了已經(jīng)扣稅了嗎
你好,就是因?yàn)榻欢惲瞬鸥?,如果沒有交稅的話是作廢。選擇所屬期,找下面的綜合所得申報(bào),找左邊報(bào)表報(bào)送右邊更正申報(bào)。
還有我查到23年有些員工的也是24年一月份才報(bào)的,所以24年報(bào)不進(jìn)去,那就只能等下個(gè)月報(bào)到25年了,是這個(gè)意思嗎
是的 一年一次 下一次的在2月份申報(bào)才屬于2025年。