你好,這個就是一年一次,你可以更正修改之前的。
老師,我還是剛才問你那個3萬年終獎問題的。按你說的計提年終獎帶小數(shù)點(diǎn)的,有點(diǎn)假,這個人不是銷售人員,他是研發(fā)人員。那就還按3萬年終獎計提。那我在更正2020年12月報表的時候,合并工資申報,他只用交795.6的稅,那我現(xiàn)在3月份申報,然后這個月扣個稅,等于說是公司替他先交了個稅,然后他再還回來,我理解的對不對?
老師你好,麻煩問下:9月給員工都發(fā)放了數(shù)額不等的獎金,但是有些員工收入不高,將獎金并入當(dāng)年綜合所得計算個人所得稅較為劃算;有些員工收入較高,發(fā)放的獎金不并入當(dāng)年綜合所得,而單獨(dú)作為年終獎申報納稅較為劃算,申報時就按照每個人個稅算下來最少的方式選擇申報可以嗎?
關(guān)于 全年一次性獎金 ,上一個單位在年初時已發(fā)了一筆,報稅時選擇了按 全年一次性獎金 并在當(dāng)月預(yù)繳了稅;后續(xù)因為員工工作變動,新單位在本年末又發(fā)了一筆年終獎。 請問 員工在年度個稅匯算清繳時,可以自行修改選擇后一筆新單位的年終獎 作為 全年一次性獎金 來節(jié)稅嗎?因為經(jīng)計算如將后一筆獎金來作單獨(dú)報稅會更劃算,但是原單位預(yù)計不會幫修改申報。
老師,去年12月沒有計提全年一次性獎金,1月份發(fā)了年終獎,如果并入綜合所得里申報個稅,個稅會少點(diǎn)。但我有個疑問:這樣子23年全年的工資薪金168000+22年的獎金120000.那等到24年匯算清繳時,是不是會按20%算個稅了?
有個員工2023年的年終獎,財務(wù)申報工資的時候是給他按的是全年一次性獎金收入所得報的個稅。反正這部分年終獎也交過稅了,假如說現(xiàn)在個稅匯算清繳的時候,年終獎不并入綜合所得,比較劃算,退的稅比較多,就年終獎就不管就行了唄?就匯算清繳的時候收入不選年終獎,反正之前申報的時候已經(jīng)交過稅了,這個就算年終獎的單獨(dú)計稅,對吧?
申報表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對方開票可以嗎?
出納付款的時候備注港雜費(fèi),但是對方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實際工資應(yīng)個是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項稅額451527.24,已有進(jìn)項152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項是13%的,需要價稅合計進(jìn)項多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計入營業(yè)外支出的哪一個二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
怎么更正啊,不是報了已經(jīng)扣稅了嗎
你好,就是因為交稅了才更正,如果沒有交稅的話是作廢。選擇所屬期,找下面的綜合所得申報,找左邊報表報送右邊更正申報。
還有我查到23年有些員工的也是24年一月份才報的,所以24年報不進(jìn)去,那就只能等下個月報到25年了,是這個意思嗎
是的 一年一次 下一次的在2月份申報才屬于2025年。