您好,是的,農(nóng)林漁等不交所得稅,?我們免稅?有沒(méi)有去稅務(wù)備案呀
老師,請(qǐng)問(wèn)如果前3季度都符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),都是按小微企業(yè)預(yù)繳的所得稅,但第4季度超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)了,那企業(yè)所得稅要怎么處理?如果前3季度都不符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),但第4季度卻符合了,又要怎么處理?
1.預(yù)繳企業(yè)所得稅費(fèi)時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅費(fèi) 貸-庫(kù)存現(xiàn)金,但是每個(gè)季度企業(yè)虧損不需要交企業(yè)所得稅這個(gè)企業(yè)所得稅需不需要計(jì)提。2.公司到年底匯算清繳需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅(扣除已交的企業(yè)所得還需要補(bǔ)繳)這個(gè)分錄怎么做呀
老師好,請(qǐng)問(wèn)農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社,2季度開(kāi)票,有15000的勞務(wù),對(duì)應(yīng)的要交企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),不免稅的這15000應(yīng)該填到哪一行?
老師,請(qǐng)問(wèn)季度企業(yè)所得稅需繳款0.08元實(shí)際不需要交費(fèi)這個(gè)需要怎么處理?
老師你好,我們公司去年季度預(yù)繳企業(yè)所得稅來(lái),年底虧損,今年企業(yè)所得稅匯算清繳不需要不交企業(yè)所得稅,去年預(yù)繳的企業(yè)所得稅不會(huì)退稅吧
會(huì)計(jì)繼續(xù)教育60分在繼續(xù)教育上學(xué),那公需課30分在哪學(xué),
本月發(fā)生額 進(jìn)項(xiàng)額624197.62 銷(xiāo)項(xiàng)額299695.64 本月繳納增值稅時(shí)未勾選325871.72 本月繳納增值稅299695.64-298325=1369.74 這個(gè)月的賬怎么做呀
老師,科目余額表的本期的借方期末余額是不是就是本年累計(jì)的借方金額
排污費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用吧?
各位老師大家好,全國(guó)代理記賬管理辦法中規(guī)定的材料都是那些呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下謝謝
老師食品制造業(yè)蛋糕制作,憑證里面沒(méi)放出庫(kù)單和入庫(kù)單,他附不上我就沒(méi)放,這樣可以嗎?用不用自己做一個(gè)表格出庫(kù)單,附在憑證里
老師,請(qǐng)問(wèn),個(gè)體戶(hù)的一直給客戶(hù)只開(kāi)1%稅率的普票,收到供貨商13%稅率的普票,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年報(bào)中,有股權(quán)變更,是這樣填寫(xiě)嗎?
我們公司是被掛靠方 公司對(duì)甲方提供9%工程服務(wù)類(lèi)專(zhuān)票,收掛靠方1.5%的管理費(fèi)、11.12%綜合稅金,如果被掛靠方提供專(zhuān)票我們就退還專(zhuān)票上的稅金,最后算出被掛靠方的實(shí)際稅負(fù)是4.3%,請(qǐng)問(wèn)下老師這個(gè)稅負(fù)是怎么算出來(lái)的?
企業(yè)送給其他公司的開(kāi)業(yè)花籃入什么費(fèi)用
沒(méi)有吧,是農(nóng)機(jī)合作社
您好,不用交所得稅,但要備案的
我們這邊涉農(nóng)的都不用備案啊
您好,咱這里免稅也不用備案的話(huà),那得有資料備查,今天是最后一天申報(bào)期,那保險(xiǎn)點(diǎn)電話(huà)給稅務(wù)大廳確認(rèn)下,這里后臺(tái)查得快