您好,灰色不能自己操作的,接受了當(dāng)?shù)囟悇?wù)的管理,要作廢需要去經(jīng)營地的稅務(wù)大廳了
#提問# 老師,您好 我這邊有兩個重復(fù)的外管證需要作廢處理?是去項目所在地稅局作廢嗎?在電子稅局怎么作廢呢,如何操作???(現(xiàn)在機構(gòu)所在地涉稅報告可以查詢,報驗地已經(jīng)不顯示項目所在地稅局了,因當(dāng)時提供信息不匹配未通過審核)
老師,請問在電子稅務(wù)局開外經(jīng)證,提交了后還是開不了建筑服務(wù)類發(fā)票,電子稅務(wù)局里跨區(qū)域涉稅事項顯示的狀態(tài)是“已報告未報驗”,請問這個是需要做報驗的動作嗎?
您好老師,已報驗的跨區(qū)涉稅事項報告表咋作廢啊,跨省的,顯示已報驗未反饋,作廢按鈕是灰色的,從外省的電子稅務(wù)局登錄作廢按鈕也是灰色的
跨區(qū)域涉稅事項狀態(tài)為(已報驗未反饋),怎么作廢該事項,因為公司需要注銷。作廢按鈕是灰色的。
你好老師,跨區(qū)域涉稅事項報告新增報告后,為啥顯示已報告未報驗,登錄跨區(qū)域預(yù)繳增值稅稅款的時候電子稅務(wù)提示不出來,報不了稅,有時候新增報告顯示已報告未反饋就可以登錄跨區(qū)域報驗戶,為啥呢,我都是按照合同填寫的,為啥會顯示已報告未報驗?zāi)?/p>
公司是一般納稅人,銷售煙酒需要繳納哪些稅?稅率分別是多少
我想問一下一般納稅人或者小規(guī)模能開不一樣稅率的發(fā)票嗎
增值稅發(fā)票是開多少票交多少稅,怎么又說小規(guī)模季收入不超過30萬免稅,這個糊涂了,老師能明確說一下嘛?
老師你好!供應(yīng)商開的紅字發(fā)票不用做勾選抵扣或不抵扣勾選操作是嗎
老師好,之前提問:服裝生產(chǎn)企業(yè)A是代加工,接受境內(nèi)B公司委托生產(chǎn)服裝,原材料由B公司提供,A生產(chǎn)好后運給B,以B公司名義出口,那A公司能辦理出口退稅嗎?或者A公司能免增值稅嗎?享受什么優(yōu)惠政策。 老師回復(fù)是:A公司作為代加工企業(yè),不能辦理出口退稅,也不能直接免增值稅。因為出口業(yè)務(wù)是以B公司名義進行的,退稅主體是B公司。 A公司能享受對加工費部分免征增值稅。具體來說,A公司收取的加工費可以按來料加工免稅處理,不需要繳納增值稅。 再次提問,老師,來料加工不是國外委托方提供原材料嗎?境內(nèi)委托方B公司提供原材料給A公司也適用于財稅12年39號來料加工免增值稅的政策嗎?另外,按我所說的這個情況,如果符合來料加工費免征增值稅,那可以抵扣進項稅嗎?抵扣哪些進項稅?
一般納稅人月末增值稅相關(guān)的會計分錄如何寫?銷項稅額 和進項稅額 用清零嗎
房產(chǎn)企業(yè)執(zhí)行總裁年薪300萬可是高薪什么級別了
辦海關(guān)原產(chǎn)地證還要備案嗎
老師 工資的話六七月法人忘記轉(zhuǎn)了 手機給她自己發(fā)工資 那這個這個月是補發(fā)前兩個月的還是說還是發(fā)一個月的 工資的話六七月個稅是申報過的
我們公司已開發(fā)票甲方,已收到甲方工程壇款,發(fā)票上的金額和稅額怎樣做帳呢 您好, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 按發(fā)票上面的金額來做。與應(yīng)收賬款無關(guān)嗎?應(yīng)收帳款不是減少了嗎