你好,想要一致需要更正之前的申報(bào)的

老師,剛才那個(gè)問(wèn)題那我現(xiàn)在是不是有3種做法,1,到柜臺(tái)上修改第一季的財(cái)務(wù)報(bào)表,第三第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表那兩個(gè)科目手動(dòng)修改,最終全年財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)一致。第二種就是到柜臺(tái)修改第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,把手動(dòng)修改的變?yōu)樵瓉?lái)的數(shù)字,后期億期贏自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)。第三,修改第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,沖紅之前利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)那個(gè)分錄,重新用所得稅這個(gè)分錄,這樣報(bào)表勾稽關(guān)系就對(duì)應(yīng)上了。
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒(méi)有交企業(yè)稅 賬上也沒(méi)有計(jì)提 那我應(yīng)該怎么辦
老師 我去年2季度的企業(yè)所得稅計(jì)提錯(cuò)了 提到了財(cái)務(wù)費(fèi)用 然后我就把去年小規(guī)模2季度 和3季度的都更改了 還有4季度 的財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)月報(bào)都改了 但是因?yàn)楦暮罄麧?rùn)總額就增加了 導(dǎo)致我第三季度有1.35沒(méi)有交企業(yè)稅 賬上也沒(méi)有計(jì)提 那我應(yīng)該怎么辦
老師,我一個(gè)公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)表填錯(cuò)了,2021年的季度財(cái)務(wù)報(bào)表每個(gè)季度的未分配利潤(rùn)都是負(fù)50多萬(wàn),但是在2021的匯算清繳就把未分配利潤(rùn)調(diào)增到盈利50多萬(wàn)了,那么我請(qǐng)教下老師,我現(xiàn)在更正2022年的財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤(rùn)這項(xiàng)的期初是填盈利50多萬(wàn)還是負(fù)50多萬(wàn)呢?就是期初余額是根據(jù)季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表還是匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)填寫(xiě)?
年末報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì),未分配利潤(rùn)期初減期末不等于凈利潤(rùn),往前看了一下從二季度開(kāi)始就不對(duì)了,但是我是四季度才接的賬,之前的不知道錯(cuò)在哪,應(yīng)該怎么調(diào)?
老師好,個(gè)稅申報(bào)時(shí)候,社保那一欄填的是累計(jì)數(shù)還是當(dāng)期交易數(shù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我們是建筑公司,麻煩問(wèn)一下完稅憑證在哪里打印呢
開(kāi)了發(fā)票和沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的收入有什么區(qū)別
老師個(gè)體工商戶(hù)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候減半征收在哪里修改
2020年前虧損200萬(wàn),2021年-2025年9月盈利10萬(wàn),注銷(xiāo)時(shí),是不是不能彌補(bǔ)往年虧損?5年內(nèi)是怎么算?
企業(yè)所得稅申報(bào)中的已記入成本費(fèi)用的職工薪酬,和實(shí)際支付的職工薪酬,怎么填寫(xiě)
已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬包含什么
我們有個(gè)小作坊加工的機(jī)床 直接轉(zhuǎn)給這個(gè)小作坊個(gè)人了 然后他給我們給的手撕發(fā)票 這個(gè)賬可以這樣出么
中級(jí)財(cái)管為什么方差是a^2+b^2+2ab呢
麻煩幫我算下6364995.66元的工資需要交殘保金多少錢(qián)呀,沒(méi)有殘疾人

