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郭老師,我們營業(yè)外支出如果不能稅前扣除,我在哪里表調(diào)整

2025-01-14 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-14 14:56

??? (七)罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失??? (八)稅收滯納金、加收利息??? (九)贊助支出 就是A105000表這個(gè)地方填對應(yīng)的項(xiàng)目

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快賬用戶6567 追問 2025-01-14 14:58

如果是那些工傷呢

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齊紅老師 解答 2025-01-14 15:00

工傷的不能計(jì)入營業(yè)外支出,那個(gè)計(jì)入福利費(fèi)是在職工薪酬調(diào)整明細(xì)表,按工資總額14%限額扣除

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你好,具體是什么事項(xiàng),計(jì)入了? 營業(yè)外支出? 科目核算呢?
2025-01-14
??? (七)罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失??? (八)稅收滯納金、加收利息??? (九)贊助支出 就是A105000表這個(gè)地方填對應(yīng)的項(xiàng)目
2025-01-14
這個(gè)是需要在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫的。
2022-04-14
A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 這個(gè)下面去調(diào),你看是那個(gè)都不是就是30欄填寫
2020-11-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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