您好,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
為獲得某技術(shù),研發(fā)本年共投入銀行存款2,600萬元,另研發(fā)人員20名,每人工資30萬元,因此產(chǎn)生應(yīng)付職工薪酬600萬元。經(jīng)過你的測算,這些投入的經(jīng)濟(jì)資源按照經(jīng)濟(jì)屬性可以劃分為兩個(gè)階段,其中研究階段共計(jì)2,200萬元,開發(fā)階段共計(jì)1,000萬元。希望2021年年末的利潤表展現(xiàn)更高的利潤,以方便公司未來的融資?;诖耍闾岢龇桨?,本年度的研究階段的全部投入應(yīng)該費(fèi)用化,但是開發(fā)階段的費(fèi)用化的比例應(yīng)該可以考慮加以控制在20%,余下的80%應(yīng)當(dāng)全部資本化。請你根據(jù)以上信息,完成以下會(huì)計(jì)分錄:研發(fā)支出的確認(rèn):研發(fā)支出的資本化和費(fèi)用化(費(fèi)用化部分請計(jì)入研發(fā)費(fèi)用):
②當(dāng)年發(fā)生研究開發(fā)支出200萬元,全部費(fèi)用化計(jì)入當(dāng)期損益。根據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用化研究開發(fā)支出可以按75%加計(jì)扣除。 請問這個(gè)不是可抵扣嗎?對當(dāng)年應(yīng)納稅的調(diào)整是未來扣,當(dāng)期+200*75%嗎?
研發(fā)支出-費(fèi)用化支出雖然是成本類科目,可是我去年將它轉(zhuǎn)到了研發(fā)費(fèi)用這個(gè)科目里面,是影響到去年損益的,那如果不計(jì)入以前年度損益調(diào)整,那計(jì)入什么或者說那要怎么調(diào)
請教各位大佬一個(gè)問題,公司收到跟研發(fā)相關(guān)的財(cái)政下?lián)軐m?xiàng)資金,本年研發(fā)費(fèi)用中,有20%的費(fèi)用是專項(xiàng)資金支出,那么這20%可以享受研發(fā)加計(jì)扣除這個(gè)政策嘛?比方說研發(fā)總費(fèi)用100萬,其中自籌資金支出80萬,專項(xiàng)資金支出20萬,那么享受研發(fā)加計(jì)扣除的基數(shù)是100萬還是80萬?有沒有相關(guān)的政策文件
調(diào)整23年研發(fā)費(fèi)用,原確認(rèn) 100 萬研發(fā)費(fèi)用,現(xiàn)沖回多計(jì)的 20 萬,借研發(fā)支出 - 費(fèi)用化支出 -20 萬,貸以前年度損益調(diào)整 -20 萬,那么研發(fā)支出科目會(huì)有-20萬差額,請問這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
老師好!冰箱1070元折舊幾年?行車37000元折舊幾年?
老師 股東在幾個(gè)公司任職 每個(gè)公司按5000發(fā)工資的 要不要交個(gè)稅
申報(bào)稅務(wù),具體流程怎么操作
老師,我們公司買了一輛二手車進(jìn)來,我想問一下這個(gè)二手車能抵扣13的進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,二手車市場使用通過我們駕校開出去汽車的銷售發(fā)票的啊,他也不知道我們賬號密碼啊
9月份在自然人電子稅務(wù)局新增了一個(gè)人,這個(gè)人應(yīng)該增在跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶里面,現(xiàn)在我把這個(gè)人在本地轉(zhuǎn)為了非正常,給做上離職了,有沒有影響?
合作社的代播種收入交企業(yè)所得稅嗎?
老師這兩種分錄一樣嗎?
老師,同一公司一個(gè)月不同日期發(fā)生了很多筆轉(zhuǎn)賬,不同日期的轉(zhuǎn)賬可以寫一張費(fèi)用報(bào)銷單嗎?寫哪一天的日期勒?
這個(gè)發(fā)票我之前勾選,也入賬了,但是這個(gè)發(fā)票供應(yīng)商開了紅字信息表,這個(gè)合同和供應(yīng)商有點(diǎn)問題,所以老板讓我昨天晚上12點(diǎn)沖紅,結(jié)果沖不了,一取消后就勾選不了了,顯示發(fā)票已經(jīng)鎖定,要72小是才能流程走完