借其他應(yīng)付款 貸利潤分配,未分配利潤100 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出13。
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費用—辦公費100,借:應(yīng)交稅費—進項稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
6月份收到一張專票,分錄借:管理費用—辦公費100,借:應(yīng)交稅費—進項稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數(shù)專票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到的普通發(fā)票和負數(shù)發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄
之前月份沒留意,把外購產(chǎn)品做員工福利的發(fā)票給抵扣了(假設(shè)當時分錄為~借:管理費用福利費 100,進項稅額 13,貸:銀行存款 113),后來發(fā)現(xiàn)了,做了進項轉(zhuǎn)出,我想問做進項轉(zhuǎn)出的這個月分錄是怎么做的呢?
21年買的保險,進項票認證了,入賬借管理費用,應(yīng)交稅費進項,貸現(xiàn)金,22年1月開紅字信息表,對方開了紅字發(fā)票,銀行收到退款,但是扣了一部分,分錄借以前年度損益負數(shù),應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出,貸什么呀,不會寫分錄,還有21年入賬的發(fā)票聯(lián)用給對方嗎
請問老師,去年的保險費發(fā)票,今年才開,付的時候借:銷售費用一保險費40000 貸 銀行存款40000,無發(fā)票,今年4萬發(fā)票開來了,是專票6個點,還沒匯算清繳。 怎么處理呢?1.結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月,紅沖前面的分錄,錄一個專票的分錄可以嗎?2.做到當月,紅沖去年的分錄,做一筆這個進項發(fā)票的分錄,可是進項有差額比如:感覺有影響,管理費用一保險費-1130 貸:銀行存款 -1130 做正確的,借:管理費用1000 進項稅額130 貸:銀行存款1130 有差額
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
老師您好,24年共暫估44萬成本(次月未紅沖再暫估,25年匯算前回成本票27萬,進項稅3.7!1步,借庫存商品44貸應(yīng)付賬款紅字。2按發(fā)票入賬借庫商品27萬,應(yīng)交稅進項稅3.7貸應(yīng)付賬款30.7。3差額調(diào)整借庫存商品17貸主營業(yè)務(wù)成本17。4借利潤分配未分配潤17貸以前年度損益調(diào)整17。老師如果不對幫忙寫下正確分錄謝謝
請給出一般納稅人銷項票未勾選的分錄,以及增值稅的完稅證明分錄。
老師這種情況怎么辦?
老師你好,請問下老板付房租半年230000.不是公司名頭付款,賬務(wù)怎么處理?
勞務(wù)發(fā)票要交印花稅么?按哪個稅目?
老師好,發(fā)現(xiàn)一季度印花稅少報1月份的買賣合同金額,現(xiàn)在報二季度的時候加上上季度少報的金額可以吧?如果不行的話該怎么做?
我應(yīng)聘時發(fā)現(xiàn)企業(yè)普遍需求是編制,籌劃,分析,報表附注,排查風險等,目前這些都不是我獨擋一面的,我可以工編制報表,這些需求歸類指向哪些知識點,學(xué)堂目前的課程,我以這些為學(xué)習(xí)放向的話,需要調(diào)整增進哪些課程?!澳甓阮A(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況,成本核算和分析,稅務(wù)籌劃。編制財務(wù)制度,審內(nèi)部審計。報表制作分析,財務(wù)報表。報表附注。編制收入、成本、費用等財務(wù)分析表。監(jiān)控資金使用技能。稅務(wù)申報年度審計工作。熟悉國家財政和稅務(wù)法規(guī),精準排查財務(wù)風險點,提供風險建議” 我情況24年取得初級,服務(wù)類企業(yè)全盤賬會計做了半年,半年企業(yè)沒有營收,只基本費用可以手動編報表,但是報表重分類還不會做,有時候資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付會出現(xiàn)負數(shù)。請老師給些相信指導(dǎo),我很愿意結(jié)合老師建議調(diào)整
個體工商戶的財務(wù)處理和報稅有什么不同?
老師你好!本期增值稅交10.6萬元,之前有異地預(yù)交20萬元,現(xiàn)在只抵扣5萬元,本次需要交5.6萬元,怎樣記分錄老師指導(dǎo)一下
為什么是借其他應(yīng)付款
你好,他就是一個過渡科目,錢沒有退回來。你可以隨便掛,你也可以放其他應(yīng)收款。
不退錢,是開了紅字發(fā)票之后又重新開了正確發(fā)票
借利潤分配,未分配利潤, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項 貸、其他應(yīng)付款。