同學你好 暫估入庫了還是負數(shù)ma嗎
老師。我想問下19年匯算我這邊調(diào)增的37萬的暫估成本,我的資產(chǎn)負債表沒有變化,我當時直接從利潤表中直接減少37萬的成本,請問我現(xiàn)在要怎么調(diào)整報表,暫估的的37萬成本還在賬上,我可不可以直接做借應付 暫估貸以前年度損益調(diào)增 平賬
老師請問一下我的年度申報的財務報表(資產(chǎn)負債表)和21年第四季度的資產(chǎn)負債表不一樣可以嘛?因為去年很多沒有發(fā)票都是暫估的成本 暫估的應付賬款,然后我現(xiàn)在又把去年12月份的帳反結賬重新做了下就導致了資產(chǎn)負債表的應付賬款和去年第四季度申報的不一樣了這樣可以嘛?
老師,想問下,2021年暫估的成本,應付賬款~暫估 現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳我已經(jīng)把暫估成本全額調(diào)整交稅了,那資產(chǎn)負債表上的應付賬款~暫估余額還一直掛著?怎么處理才能把這個資產(chǎn)負債表應付賬款~暫估的余額去掉呢?
老師,資產(chǎn)負債表庫存商品是負數(shù),怎樣調(diào)?做了結轉成本,老板又不想交太多企業(yè)所得稅
@郭老師 我2023.12月有一張80多萬的進項發(fā)票,我不想抵扣了,但是要入賬做成本,我就 借 :主營業(yè)務成本 應交稅額-應交增值稅(待抵扣稅額) 貸:銀行。 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表期末應交稅額出現(xiàn)負數(shù)了,我怎么調(diào)整呢?
6.28號給客人開的普通發(fā)票,今天他說開錯了要專票,這個怎么辦?可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
老師這個第一條,為啥在機構所在地交?不是增值稅是地方稅,在當?shù)亟粏??不是垮縣市還視同銷售嗎
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當?shù)?,而不是機構所在地?
1、個體電商矩陣形式,都是小店鋪,店鋪感覺分得太細了,入會計分錄太麻煩,能不能收入支出按總的一天一筆做掉? 2、如果不細分,又涉及到各個店鋪的押金,營業(yè)款到?jīng)]到賬賬,平臺提現(xiàn)到個人,個人再轉到公款戶,感覺又分不清,特別苦惱。
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
對的,資產(chǎn)負債表是負數(shù),應該不可以吧
是的,這個不可以,暫估的不夠
老師,怎樣處理這個負數(shù)呢?
繼續(xù)暫估入庫才可以 借庫存商品貸應付賬款暫估
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝