對(duì),比如說你們多交了這個(gè)是可以去退稅的
老師,我們異地預(yù)繳的稅款繳納的企業(yè)所得稅在電子稅務(wù)局里面要填報(bào)嗎?除了異地預(yù)繳的,我們今年企業(yè)所得稅都是負(fù)數(shù)是不用繳納稅款的,那這個(gè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅是要進(jìn)行退稅嗎?還是不能退稅
請(qǐng)問異地預(yù)交的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)虧損的情況下,預(yù)交的企業(yè)所得稅要退稅嗎
匯算清繳退抵異地預(yù)交的企業(yè)所得稅,需要什么資料?
企業(yè)所得稅匯算清繳,年度算下來虧損,可是在外地有預(yù)繳,最后發(fā)現(xiàn)負(fù)數(shù)要退稅,外地的這個(gè)預(yù)交企業(yè)所得稅能退嗎
老師,異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅,2023年全年實(shí)際虧損的,現(xiàn)在匯算清繳這筆異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅可以申請(qǐng)退稅嗎?
老師 我想問下如果增值稅有尾差,0.01元計(jì)什么科目合適
老師 我們有家供貨商不能給我們開發(fā)票 這種怎么操作能抵企業(yè)所得稅 怎么轉(zhuǎn)賬合適呢
老師,今年給員工發(fā)了去年欠他的工資105000元,之前沒有給他申報(bào)個(gè)稅。今年給他申報(bào)了105000元,扣個(gè)稅要17600元,可以有別的辦法少交點(diǎn)嗎
老師早上好,麻煩問一下,科目余額表中周轉(zhuǎn)材料本期發(fā)生額借方和貸方本期發(fā)生額有數(shù)據(jù)而且一致,在填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)應(yīng)該填在哪一個(gè)項(xiàng)目?還有研發(fā)費(fèi)用有研發(fā)支出本期借方發(fā)生額,本期貸方發(fā)生額和期未余額借方有數(shù)據(jù)在資產(chǎn)負(fù)債表怎么填?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下?謝謝老師了
老師,收到電子承兌,借應(yīng)收票據(jù)明細(xì)是欠款單位,貸應(yīng)收賬款,明細(xì)也是欠款單位,對(duì)嗎?
請(qǐng)問一下老師,法人合伙企業(yè)股東A收到對(duì)外投資的分紅以后,又再次分給自己的法人股東合伙企業(yè)B,那針對(duì)分紅的稅,是A收到的時(shí)候交還是B收到的時(shí)候交呢?
老師,收到電子承兌,借應(yīng)收票據(jù),后邊明細(xì)是欠款單位還是出票單位
一般納稅人可以開3個(gè)點(diǎn)普票嗎 怎么計(jì)稅
老師,從事,資源回收,汽車回收,拆解,銷售,業(yè)務(wù),怎么查找最近的政策?
老師您好,個(gè)人給我公司提供空調(diào)安裝勞務(wù),公司已代扣個(gè)稅,但個(gè)人不愿意代開發(fā)票給公司,那么公司承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)是不能稅前扣除,那有義務(wù)承擔(dān)個(gè)人沒有開票導(dǎo)致個(gè)人少交增值稅的風(fēng)險(xiǎn)義嗎? 2、安裝空調(diào),代開發(fā)票內(nèi)容屬于什么類的?要備注項(xiàng)目地址名稱嗎?
可以不退稅嗎?我還要去找異地稅務(wù)局去做退稅嗎?
你們要是不想退稅的話就可以不退
不退的話,這個(gè)繳納的企稅后期怎么處理呢?
如果你不退稅的話,這個(gè)也不用去退處理的
老師我的意思是,不去做退稅!相當(dāng)于白扔了800多塊錢對(duì)嗎
對(duì)呀,你不去退稅可不就是損失了
老師我分別在好幾個(gè)省的稅務(wù)局預(yù)交的,請(qǐng)問如果我想退就得分別找每個(gè)異地稅務(wù)局退稅嗎??
對(duì),因?yàn)槟阍诋?dāng)?shù)仡A(yù)繳的,所以只能是去當(dāng)?shù)赝硕?