 
                            你好,這個(gè)是需要的。生產(chǎn)車(chē)間的固定資產(chǎn)。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    您好,請(qǐng)問(wèn)我做生產(chǎn)型企業(yè),如果計(jì)提固定資產(chǎn)的話(huà),是直接借:制造費(fèi)用-折舊費(fèi) 貸:累計(jì)折舊 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用-折舊費(fèi)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是什么區(qū)別?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本包括原材料,工資和各項(xiàng)費(fèi)用等,生產(chǎn)成本也包括直接材料,直接人工,制造費(fèi)用,生產(chǎn)成本最后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里嗎?怎么區(qū)分
非生產(chǎn)型企業(yè)的制造費(fèi)用可以直接轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?是制造費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊
加工企業(yè)發(fā)生的廠房租賃費(fèi)和電費(fèi),固定資產(chǎn)累計(jì)折舊直接計(jì)入勞務(wù)成本,還是先計(jì)入制造費(fèi)用,再由制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到勞務(wù)成本?
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本包括直接材料、直接人工、制造費(fèi)用,那固定資產(chǎn)折舊也屬于制造費(fèi)用。需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
 
                老師,今年的費(fèi)用,第二年5.31之前收到發(fā)票,年度匯算清繳時(shí),這個(gè)發(fā)票可以作為今年的費(fèi)用嗎?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在甲方給我們打勞務(wù)費(fèi)10萬(wàn),我們給甲方開(kāi)票10萬(wàn),后來(lái)發(fā)現(xiàn)10萬(wàn)中有2萬(wàn)是給丙方的勞務(wù)費(fèi),由于甲方不想退回去,重新打給我們公司,讓我們和丙方溝通,現(xiàn)在是我們把多打的2萬(wàn)轉(zhuǎn)給丙方,是不是需要讓丙方給我們開(kāi)票呀?
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我們跟承包方都是往來(lái)款,當(dāng)承包方離場(chǎng)的時(shí)候,這個(gè)賬怎么處理呢
22年的審計(jì)報(bào)表是不是要把( 比如23年補(bǔ)繳22年的稅款1萬(wàn),賬務(wù)處理在23年)調(diào)整至22年的報(bào)表中體現(xiàn)?
老師,你好,我收到信息說(shuō)“未在規(guī)定時(shí)間年檢”,是什么情況,年檢跟報(bào)送年報(bào)是一回事兒?jiǎn)?/p>
S局認(rèn)定我公司2023年度外購(gòu)商品贈(zèng)送客戶(hù)計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用的視同銷(xiāo)售,要求我公司調(diào)賬,當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄為借:銷(xiāo)售費(fèi)用,貸:銀行存款,現(xiàn)在知道調(diào)整分錄貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借方應(yīng)計(jì)入什么科目呢?
老師,我們是制造業(yè)一般納稅人,開(kāi)普票要交增值稅嗎,也是按13個(gè)點(diǎn)開(kāi)嗎
老師你好,應(yīng)交增值稅科目留底抵欠的加抵滯納金怎么做分錄
老師 公司要做股轉(zhuǎn) 賬面需要看哪些數(shù)據(jù) 哪些數(shù)據(jù)需要繳納稅款
做硅膠的,增值稅和所得稅的稅負(fù)率大概是多少


你如果是生產(chǎn)車(chē)間的固定資產(chǎn)的話(huà),是需要的。