應交增值稅(本年累計發(fā)生額)=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額-減免稅款 + 出口退稅+簡易計稅 。
你好老師,統(tǒng)計局報表財務報表,有一欄,應交增值稅(本期累計發(fā)生額),填的數(shù)怎么取呢
建筑行業(yè),填統(tǒng)計局填的財務狀況表(1季度),其中表中應交增值稅(本年累計發(fā)生額)這個數(shù)是根據(jù)什么來填?
填報統(tǒng)計局二季度的財務狀況表,應交增值 稅(本年累計發(fā)生額)這個數(shù)在哪???
報統(tǒng)計局財務狀況表,應交增值稅(本年累計發(fā)生額)這一項取什么表中的數(shù)字去填寫?
統(tǒng)計局數(shù)據(jù)直報--財務狀況里--應交增值稅(本年累計發(fā)生額)是填貸方數(shù)據(jù)?還是填借方數(shù)據(jù)?
老師你好我5月份把發(fā)票開超了500萬,我現(xiàn)在作廢掉幾張可以不
老師 我們有個客戶5月買了臺機器 6月底的時候說要退回來換一臺其他的 原機器12500 已經(jīng)來過票了 現(xiàn)在他們補17000換另外一臺 在原來發(fā)票不紅沖的情況下 這個17000該怎么開
老師,你好,請問那個出口退稅怎么實操的,我有一家家具廠業(yè)務是這個,你看到時怎么回答
1.跨境應稅服務,1.境內(nèi)單位向境外單位在境外消費的服務,2.境內(nèi)單位向境外單位提供在境內(nèi)的服務,比如商務輔助服務, 2請問以上哪個是跨境應稅服務? 在請問跨境應稅服務,這個境是以什么定義的,?
老師,小規(guī)模做無票收入的話,報表怎么填?
老師,你好,銷售給客戶92726元,客戶回款92400元,余下的326客戶不給了,開票金額填多少?
老師,公司是室內(nèi)裝飾公司,一般納稅人,有一般計稅和簡易計稅項目,開具發(fā)票銷售額有點多,請問建筑服務行業(yè)的增值稅和企業(yè)所得稅的稅負率分別是多少?
老師,這張發(fā)票是6月份對方給我們開的,我畫橫線2行是對方給我們開錯了,對方要部分紅沖,我們6月份會把正確的部分入賬,對方說昨天晚上給我們把錯誤的那2行紅沖重新開,今天早上來了,他沒有給我們紅沖,6月已經(jīng)過完了,他如果今天紅沖那也是7月份,跨月了。那她開錯的那2行我們在6月份應該如何入賬呢?
老板讓對公打給個人100萬,這個100萬是不是要分幾筆打比較好一點?他說是過兩天就還給我們賬上了。
老師你好,單位出售二手車給個人,開具了普通發(fā)票,二手車市場也開了發(fā)票,做賬是記到其他業(yè)務收入呢,還是固定資產(chǎn)清理,借其他應收款,貸固定資產(chǎn)清理,我們是一般納稅人,