你好,你的增值稅這些是什么時候開始申報的?
老師,剛剛?cè)肼氁粋€公司,老板2023.4月注冊了一個一般納稅人。還沒有建賬套做賬。我看到公司公戶從2023.8月開始有業(yè)務(wù)發(fā)生,不過沒有銷售收入入賬。8-12月份就幾筆都是法人轉(zhuǎn)了公戶的實收資本,幾個采購發(fā)票普票。幾次預(yù)付給供應(yīng)商貨款。我能不能把這些所有發(fā)生的業(yè)務(wù)都從2024年1月建賬套,做賬。1月15號前不是要申報增值稅所得稅印花稅這些,還有財報。都是填0嗎
老師 小規(guī)模老板自己個人微信,采購公司用品,但進項票是開到公司了,這個要做到公司費用嗎。還有老師營業(yè)執(zhí)照是24年1月17日登記,但稅務(wù)登記是7月份,經(jīng)營發(fā)生也是7月份,那建賬套是以那個階段來建呢,再就是6月份有員工上班,但工資是7月份發(fā)放的,那6月份還要計提嗎,如果6月份沒有計提,7月份工資發(fā)放如何處理呢,謝謝
公司剛辦下來營業(yè)執(zhí)照,打算25年 1月1日做稅務(wù)登記,酒店住宿業(yè)務(wù),正在裝修中,預(yù)計25年5.1開業(yè),,銀行對備案已開戶,注冊資金100萬,11.06日一步到位打到對公賬戶,用來支付裝修期間的費用,請問,2024年11月/12月取得裝修期間的費用發(fā)票,在2025年稅務(wù)登記后,入25年的稅賬中,匯算清繳時還用調(diào)整嗎
你好,代賬公司做的記賬憑證亂七八糟,錯的離譜。公司2024年10月申請成為了一般納稅人。從2021.3月注冊成立至今,沒有開出過銷售發(fā)票,也沒有主營業(yè)務(wù)對應(yīng)的采購進項發(fā)票,基本就是辦公室費用加幾個在職人員工資。請問這樣的情況下,這前面錯賬怎么處理好? 可以不管是否跨月跨年,全部紅沖后重新做正確憑證嗎?老師建議怎么處理這個問題呢?
1.甲公司為增值稅般納稅人,主要生產(chǎn)和銷售洗衣機。2024年5月有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)購進一批原材料,原材料購入成本為10000元,取得了增值稅專用發(fā)票。(2)銷售A型洗衣機1000臺,銷售單價3000元/臺。(3)將自產(chǎn)的商品捐贈給某小學(xué),該商品生產(chǎn)成本40000元,同期銷售價為60000元。要求:根據(jù)上述資料,按照增值稅脫率13%計算應(yīng)做納的增值稅。(1)計算該公司5月可抵扣的進項稅額。(2)計算該公司5月銷售和捐責(zé)行為的的銷項稅額。(3)計算該公司5月應(yīng)繳納的增值稅。
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
今天申報的24年12月的增值稅
你好,這樣子的話是需要做匯算的。
24年12月23做稅務(wù)登記時登記的是小規(guī)模納稅人,12月27日轉(zhuǎn)為一般納稅人,23至26日這幾天收到的專票可以抵扣嗎?
你好,正常是 沒問題的
謝謝老師。
你好,不用客氣的了。