你好,三季度多申報的要在4季度做調(diào)整,4季度按照發(fā)票正常入賬就可以
老師,你好,第三季度帳面上有利潤,但是我申報所得稅的時候暫估了一個成本數(shù)字填上的,就虧損了,沒有交稅,因為很多費用都沒有發(fā)票,都在第四季度,這個可以這樣做嗎? 就是說利潤表和我申報的所得稅不一致?這個有沒有事情?
初學者,一,二季度的財務報表是由別人做的,填寫正確,我做的是三,四季度季報,今天才發(fā)現(xiàn)三四季度的季報表,利潤表和現(xiàn)金流量表的本期金額填成了本年累計,現(xiàn)在第4季度的年報還沒有申報,是不是我第四季度的年報填成1~12月份的填制正確了?那第三四季度的財務報表就不用去稅務大廳更正了嗎?
請問,季度企業(yè)所得稅怎么申報,以前年度有虧損15萬,第一季度彌補四萬多,第二季度彌補10萬多,申報的時候數(shù)據(jù)自動生成的,是不是已經(jīng)彌補完了,還是申報有誤?現(xiàn)在第三季度預估有利潤8萬,是不是要交稅?企業(yè)所得稅申報不太懂
老師,現(xiàn)在第四季度申報企稅,全年利潤-60萬,有研發(fā)費用66萬,想問可不可以先按虧損-60萬申報,年度的時候,研發(fā)費用全部轉(zhuǎn)為資本化,這樣就盈利6萬,交稅,這樣可以嗎,謝謝
企業(yè)所得稅季報的時候,申報表的營業(yè)成本,營業(yè)收入,填的是本年利潤的借方和貸方,利潤總額把前一季度的預扣預繳的企業(yè)所得稅也算上了,這樣已經(jīng)申報了哦,三個季度那有什么影響嗎?第四季度申報的時候需要注意什么嗎?第四季度申報的時候按賬上實際金額去填寫就可以嗎?
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,請問: 利潤3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請問年度所得稅申報時,輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計扣除的表格無法勾選是不是和這個有關?謝謝
就是多的費用在利潤表中減去,少的費用子啊利潤表加回來,讓最后的年報保持一致就行是吧?
您表達的這個意思是可以的,但是賬務上要做相應的處理,讓賬表一致
賬務上咋調(diào)整?讓全年累計的數(shù)一致不就行了?第三季度,第四季度肯定和賬務對應不上了
三季度當時申報了240萬成本,實際賬上也是按照240結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
賬上按照220萬結(jié)轉(zhuǎn)的
那你直接更正申報就可以的,更正3季度申報
我直接調(diào)整第四季度的報表不行嗎。更正申報還得去大廳,讓總合計一樣不就可以嗎
更正三季度的不需要去大廳,直接做更正申報就可以
更正申報對應所得稅申報也得改 比較麻煩,倒擠的差異在第四季度改回來不行嗎
你這個雖然四季度申報扣減了,累計數(shù)一致,但實際三四季度賬表不符,以后查到還是會讓你調(diào)整的
老師,稅務局又看不到我們賬務,回查到嗎?
一般不會查到,遵循會計制度嚴謹性需要修改一致