沒(méi)風(fēng)險(xiǎn) 但是借貸不平 還有那個(gè)科目有余額
老師請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)注 銷(xiāo)時(shí),居民企業(yè)清算所得稅報(bào)表的負(fù)債清償損益表明細(xì)表怎么填呀,我資產(chǎn)負(fù)債表只有其他應(yīng)付款有數(shù)是欠法人的錢(qián),其他項(xiàng)目都沒(méi)有數(shù)。最后未分配利潤(rùn)也是其他應(yīng)付款的數(shù)。
公司要注銷(xiāo),資產(chǎn)負(fù)債表上資產(chǎn)都是0,賬面只有一個(gè)其他應(yīng)付款10萬(wàn),可以直接轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)嗎,要交稅嗎
老師,提取未分配利潤(rùn)的分錄具體應(yīng)該怎么做呀!我公司要注銷(xiāo),支付完所有負(fù)債及實(shí)收資本后,還剩下的錢(qián)要準(zhǔn)給股東,我直接 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款,這樣做完以后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不平了。具體應(yīng)該怎么做,謝謝
老師,我們是分公司,公司資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)有負(fù)一百多萬(wàn)的未分配利潤(rùn),其他應(yīng)付款的一百多萬(wàn)是應(yīng)付總公司的,公司成立以來(lái)沒(méi)有開(kāi)過(guò)票沒(méi)有收入,這個(gè)符合簡(jiǎn)易注銷(xiāo)嗎?
老師 公司注銷(xiāo) 其他應(yīng)付款有欠股東的錢(qián)14260 現(xiàn)金有6914.21 然后就是未分配利潤(rùn)7345.79 這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表 直接注銷(xiāo)會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開(kāi)票,要做未開(kāi)票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒(méi)憑證,什么也沒(méi)有呢,什么也沒(méi)轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤(rùn)減去年初利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購(gòu)進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問(wèn)一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬(wàn)繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社保扣費(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷(xiāo)征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷(xiāo),賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬(wàn),這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒(méi)有顯示欠稅
修改 24 年個(gè)稅提示:已申報(bào)了個(gè)人所得稱(chēng)年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄
所有的科目要平了的
資產(chǎn)負(fù)債表左右是平的啊 還有其他應(yīng)付款科目怎么操作能沒(méi)有余額呢
現(xiàn)金付款 剩余不支付轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入
用現(xiàn)金6914.21付欠股東的14260 然后欠股東的6899.95 在轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入是嗎
你好對(duì)的 是這么做的
這個(gè)報(bào)表是等稅務(wù)注銷(xiāo)的時(shí)候在改還是現(xiàn)在就把報(bào)表改過(guò)來(lái)
注銷(xiāo)之前就需要清理了。