借銀行存款貸預收賬款。
老師好,客戶用我們直播程序,收到的打賞,打到我們公司賬戶,但是我們還要返還給客戶,我們屬于替客戶代收的,請問我們把這個款打給客戶,客戶還用給我們開發(fā)票嗎,該怎么做賬呢
我們公司有代理商,有客戶,客戶直接打款給公司,我們開票給客戶;但是是代理商發(fā)貨給客戶,我們再把款退給代理商,這類客戶需要怎樣設(shè)置?怎樣做賬啊
老師好!代客戶采購一些商品,隨我公司的商品一起發(fā)出給客戶。這個代采購的商品款客戶付給我公司,用這筆款購買。這個應(yīng)該怎么做賬?
公司做貸款開立了好多銀行賬戶,貸款的銀行賬戶業(yè)務(wù)很少,一個月有1到2張回單,代理記賬公司沒給我們貸款的銀行賬戶做賬
給客戶公司做代理記賬,客戶銀行對賬單上有好多次進款,但一直沒讓我給開發(fā)票,這些進款我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務(wù)風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎(chǔ)為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應(yīng)付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
只有開發(fā)票才能進入主營業(yè)務(wù)收入嗎?正常公司自己的業(yè)務(wù)像這種怎么做賬呢?會計分錄怎么做
不是,根據(jù)權(quán)責發(fā)生制,不管開不開發(fā)票,都應(yīng)該做收入。 借銀行存款貸處理業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費業(yè)務(wù)發(fā)生了。做這個。
借,銀行貸,預收賬款呢?為啥代理記賬公司做賬要用
對方要求你們確認收入嗎?你不得給和對方說一下,問一下,你知道他的業(yè)務(wù),你不知道的,你是不是得問對方 不在企業(yè)咋知道他銷售沒有
我是月初才能收到他們上月的銀行對賬單,我是根據(jù)他們提供的銀行對賬單做會計分錄,這次我做賬晚了,三季度的今天才開始做鮮花。今天發(fā)現(xiàn)他們2024年10月到12月銀行回單上有三個月有上百筆進款,這三個月總共才讓我開出去6張發(fā)票,每筆進款幾萬不等,我都不知道怎么做賬了?
進款的雙方蓋章合同他們也沒發(fā)我
問一下對方,這個是什么業(yè)務(wù)?提供了貨物或者是服務(wù)沒有?
就是幫別人做教育培訓,技術(shù)培訓或者賣小程序或者技術(shù)硬件的
那你讓他給你提供結(jié)算單或者是進度單。
像這樣的進款我們會計分錄怎么寫呢
你好,你問一下對方,你跟他說提供了服務(wù)了沒有? 一點業(yè)務(wù)沒有借銀行存款貸預收賬款, 因為他有時候培訓,他不一定是一個月培訓完,他有可能是分天數(shù)的,這一個月提供了多少天,或者那一個月提供了多少天,提供多少,做多少。 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 預收賬款 就是了, 沒有提供完畢的。
客戶剛剛回復,2024年10月-12月所有服務(wù)和銷售商品,都完結(jié)了,那我用哪個會計分錄呢
客戶剛剛回復,2024年10月-12月所有服務(wù)和銷售商品,都完結(jié)了,那我用哪個會計分錄呢
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
要是公戶收到的款是個人打款進來的怎么做會計分錄呢
個人轉(zhuǎn)進來的什么業(yè)務(wù)的
算是公司介紹別人報名考試的 渠道費
借銀行存款、貸、其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
算是公司介紹別人報名考試的 渠道費,這個是公司的正常業(yè)務(wù)
經(jīng)常發(fā)生的嗎?如果是的話,借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅, 做這個。