您好,暫估未稅部分,借:原材料 貸:應(yīng)付賬款

老師,您好!購買材料錢已付,但是發(fā)票還沒有收到,這種情況怎么做分錄來著?支付貨款的時候怎么做?收到材料的時候怎么做?
老師!采購一批原材料,款已付,材料也到就差對方發(fā)票還沒開來該怎么寫分錄呀?
老師我想問下,購進(jìn)一批貨物,我沒有付款,貨已收到。沒有給開發(fā)票,這個怎么做分錄
老師 下午好 公司是一般納稅人,購入一批原材料—燈珠,貨已經(jīng)驗收入庫,款沒有付,發(fā)票沒有收到,這筆分錄怎么做呢
你好老師,我合作社收購了花椒,款已經(jīng)付了,貨也到了,就是發(fā)票沒有開過來,第二個才把發(fā)票開過來,會計分錄怎么做?
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
你好老師,這個貨款銀行支付了
對不起,借:原材料? 預(yù)付賬款(進(jìn)項稅部分)? ?貸:銀行?? 發(fā)票來了沖回上面分錄,再按發(fā)票做分錄,這是最簡單的
你好,暫估入庫是借 原材料,貸 銀行存款,發(fā)票回來紅沖上邊面的分錄,,再做一筆收到發(fā)票的分錄,怎么做?
?您好,您好,原分錄:借:原材料 ?預(yù)付賬款(進(jìn)項稅部分) ? 貸:銀行 發(fā)票來了,借:原材料 (負(fù)) 預(yù)付賬款(負(fù)) ? 貸:銀行 (負(fù)) 借:原材料 ?進(jìn)貢稅 貸:銀行 不要怕銀行有負(fù),這里一借一貸沒有了
知道了謝謝老師
?祝您 2025年愿你所想,皆你所愿! ?希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個五星好評~