固定資產(chǎn)凈值 100 萬,評(píng)估后 300 萬,入賬分情況:法定財(cái)產(chǎn)重估增值,借 “固定資產(chǎn)” 200 萬,貸 “資本公積 —— 法定財(cái)產(chǎn)重估增值”200 萬;清產(chǎn)核資增值,借 “固定資產(chǎn)” 200 萬,貸 “資本公積 —— 其他資本公積(清產(chǎn)核資評(píng)估增值)”200 萬;股份制改造增值,借 “固定資產(chǎn)” 200 萬,貸 “資本公積 —— 資產(chǎn)評(píng)估增值準(zhǔn)備”(評(píng)估增值扣未來應(yīng)交所得稅后差額)、“遞延稅款”(評(píng)估增值 × 所得稅稅率)。后續(xù)要按情況調(diào)整折舊、在報(bào)表中正確列示。
老師好,我公司2016年根據(jù)評(píng)估公司出據(jù)的詳估價(jià)4000萬元入帳的固定資產(chǎn)一建筑物,已計(jì)提折舊,今年紀(jì)委查帳要求評(píng)估公司重新評(píng)估,這次價(jià)值是3700萬元,紀(jì)委要求沖銷前期的入帳價(jià)值,按這次評(píng)估價(jià)入帳,請(qǐng)老師幫看看怎樣做帳,分錄怎么寫?
請(qǐng)問老師,我家房產(chǎn)之前是自己建的,然后按花費(fèi)進(jìn)了固定資產(chǎn),每年計(jì)提折舊,最近老板把房產(chǎn)評(píng)估了,讓我按評(píng)估的價(jià)值入賬,以套取現(xiàn)金,我該怎么入賬?
老師,你好,我們公司老板購(gòu)買了60多萬的固定資產(chǎn)但是沒有發(fā)票,現(xiàn)在請(qǐng)資產(chǎn)評(píng)估公司做評(píng)估報(bào)告后入賬,后期計(jì)提的折舊還要做納稅調(diào)增嗎
老師,我們一個(gè)宴會(huì)中心,重新裝修前剩余的一些資產(chǎn)以評(píng)估220萬元的價(jià)格作為老股東的投資,重新再加入到由新、老股東一起組成的裝修后的宴會(huì)中心來,但這220萬不是實(shí)際的資金投入,是評(píng)估的價(jià)值,現(xiàn)在新老股東要分配股份,這220萬我要怎么做賬,怎么做分錄?
老師,我們固定資產(chǎn)現(xiàn)在凈值只有100萬,老板想找人重新評(píng)估資產(chǎn)的價(jià)值,如果評(píng)估之后是300萬。要怎么入賬?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級(jí)財(cái)務(wù)管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時(shí)間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報(bào),全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動(dòng)合同的正式員工才需要計(jì)算進(jìn)去,實(shí)習(xí)生那種的薪資不需要算入進(jìn)去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對(duì)方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預(yù)付賬款,貸其他應(yīng)付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異呢,負(fù)債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個(gè)。小規(guī)模有。稅前費(fèi)用扣除嗎?
每一個(gè)工作表都有好幾個(gè)單位的明細(xì),如何把它們匯總到一起?
還要交所得稅嗎
找的第三方評(píng)估后屬于哪種情況?
這個(gè)沒有調(diào)增不用交